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送心意

曉宇老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師

2020-02-27 10:50

借:其他應收款 貸:管理費用等科目 (差額部分)
借:應付職工薪酬 貸:其他應收款

珠海 追問

2020-02-27 11:08

麻煩看下對嗎?

曉宇老師 解答

2020-02-27 11:37

您好,同學,您圖中其他應收款還是有差額啊。

珠海 追問

2020-02-28 09:12

是這樣補差額嗎?

珠海 追問

2020-02-28 09:14

這個差額不會到其他費用里去了吧

曉宇老師 解答

2020-02-28 09:27

您好,同學,老師看了一下,您這是發(fā)工資時少扣了個人承擔的部分,您也可以直接在下個月發(fā)放工資時把這筆差額補上。

珠海 追問

2020-02-28 09:30

怎么補

曉宇老師 解答

2020-02-28 09:32

就是您在下個月發(fā)放工資時,把其他應收款的差額和下個月應扣除的其他應收款金額合計在一起。

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相關(guān)問題討論
這是會計制度規(guī)定的。。。
2019-03-17 16:34:41
這里的意思是已經(jīng)付了,從員工工資里面扣的。
2021-12-05 23:48:28
你好 1. 計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 你可以參考這個來做 分錄很齊全了 不懂再問
2019-08-09 13:09:17
你好,下一次發(fā)工資,借應付職工薪酬貸其他應收款做這個就行。
2021-04-19 14:16:26
說明具體的數(shù)據(jù),才好解決,因為里面錯誤有很多種情況
2017-08-15 10:33:13
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