
老師您好,本期銷項大于進項,而且進項之前有多余未抵扣,請問結(jié)轉(zhuǎn)稅金時咋做分錄?
答: 多余未認證抵扣的進項稅額,本期認證抵扣了就是。 按當(dāng)前實際繳納的增值稅,做 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅
老師,請問當(dāng)月進項有留底的,結(jié)轉(zhuǎn)時做分錄放到待抵扣里能不能?
答: 你這個分錄不對 期末留底這個 都是結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我們公司從農(nóng)戶那購買苗木,并銷售苗木給甲方,我已經(jīng)買了苗木給甲方,但是農(nóng)戶還未開票給我,我暫估成本入賬了,而且收到甲方的苗木款,我就要結(jié)轉(zhuǎn)成本,后面農(nóng)戶開票了,我怎么反沖暫估呢?而且農(nóng)戶是免稅票,我還能用票面價的0.09,抵扣進項稅,那我怎么做分錄呢?
答: 借庫存商品,進項應(yīng)付賬款 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 紅沖之前暫估,借應(yīng)付賬款貸庫存商品 借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)貸庫存商品負數(shù)

