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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-03-02 09:21

你這個分錄不對
期末留底這個
都是結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅

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多余未認證抵扣的進項稅額,本期認證抵扣了就是。 按當(dāng)前實際繳納的增值稅,做 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅
2019-09-02 13:36:43
你這個分錄不對 期末留底這個 都是結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-03-02 09:21:21
你好,是把待抵扣結(jié)轉(zhuǎn)到進項稅額的意思嗎
2018-06-11 11:22:19
借庫存商品,進項應(yīng)付賬款 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 紅沖之前暫估,借應(yīng)付賬款貸庫存商品 借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)貸庫存商品負數(shù)
2019-09-23 14:22:57
你好,沒有抵扣的進項發(fā)票,月末不用結(jié)轉(zhuǎn),收到發(fā)票沒有及時認證可以這樣,借原材料,應(yīng)交稅費--待認證進項稅,貸銀行存款,
2020-07-13 16:51:56
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