老師好,我們公司之前收到一張專票,做了抵扣。后面形成異常發(fā)票,稅務(wù)要求做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?只需要把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,之前入的成本類科目需要做相反分錄嗎?
L&L
于2020-03-04 17:21 發(fā)布 ??1183次瀏覽
- 送心意
QQ老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-03-04 17:21
你好!是真實(shí)業(yè)務(wù)嗎?做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出計(jì)入相關(guān)費(fèi)用或成本
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你好!是真實(shí)業(yè)務(wù)嗎?做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出計(jì)入相關(guān)費(fèi)用或成本
2020-03-04 17:21:56

你好;?http://www.360doc.com/content/20/0319/09/9721406_900265273.shtml去看看這個(gè)? ?; 里面都有講解的?
2021-12-21 16:37:33

你好!這一張要做紅沖,還有結(jié)轉(zhuǎn)到庫存的哪一張也要紅沖
2019-07-11 15:59:34

同學(xué)你好,實(shí)務(wù)中是可以計(jì)入勞務(wù)成本的
2020-10-14 14:49:14

您好,銷售時(shí),開具發(fā)票,未收到貨款,借;應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)。收回時(shí),借:現(xiàn)金或者銀行存款,貸;應(yīng)收賬款。銷售前預(yù)收貨款時(shí),借;現(xiàn)金或者銀行存款,貸;預(yù)收賬款,銷售后開具發(fā)票,借;預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)。
采購時(shí),預(yù)付貨款,借;預(yù)付賬款,貸;現(xiàn)金或者銀行存款,收到貨物和發(fā)票時(shí),借;庫存商品等科目,貸;預(yù)付賬款。采購貨物收到貨和發(fā)票,款未付時(shí),借:庫存商品等科目,貸;應(yīng)付賬款,付款時(shí),借;應(yīng)付賬款,貸;現(xiàn)金或者銀行存款。
2017-08-08 18:23:15
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2020-03-04 17:27
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2020-03-04 18:31