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未未
于2020-03-08 13:53 發(fā)布 ??1810次瀏覽
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
2020-03-08 14:30
首先,報表讓他調(diào)平處理,然后你在接手,接手后需要保持各賬薄和報表一致,對于不一致,需要情況說明說明清楚,
未未 追問
2020-03-08 14:35
賬簿和報表我需要具體的對些什么?
陳詩晗老師 解答
2020-03-08 14:38
賬薄里面的這個數(shù)據(jù)和你報告里面的數(shù)據(jù)是不是一致呀,因為你財務(wù)報表里面的數(shù)據(jù)全部都是來源于你的賬本。
2020-03-08 17:55
固定資產(chǎn)借方余額和應(yīng)付職工薪酬貸方余額總賬里面有數(shù)據(jù),但是報表里面沒有體現(xiàn)出來
2020-03-08 17:57
但是他的社保、住房公積金、代扣個人部分的都沒有體現(xiàn)出來,總賬里面都沒有數(shù)據(jù)
2020-03-08 18:49
讓他整理為一致的,你再接受,要不然你接手了也沒辦法調(diào)整。
2020-03-08 20:02
好的,謝謝老師提醒
2020-03-08 20:26
不客氣,祝你工作愉快
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陳詩晗老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
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2020-03-08 14:35
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2020-03-08 14:38
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2020-03-08 18:49
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2020-03-08 20:02
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2020-03-08 20:26