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送心意

文老師

職稱中級職稱

2020-03-08 19:54

您好,這影響不大, 根據(jù)你們實(shí)際付工資的

太陽花~上課 追問

2020-03-08 19:55

老師,那銀行流水里是不是真要付工資呢,實(shí)際沒付給他們自己,就只做個(gè)賬欠工資可以嗎

文老師 解答

2020-03-08 19:56

實(shí)際沒有付可以掛賬,但是匯算清繳之前必須付了才可以所得稅稅前扣除

太陽花~上課 追問

2020-03-08 19:58

好的謝謝老師,可是會(huì)計(jì)的三百元怎么弄,雙方手續(xù)?

文老師 解答

2020-03-08 20:07

你可以可以按勞務(wù)報(bào)酬來申報(bào)個(gè)人所得稅

太陽花~上課 追問

2020-03-08 20:37

可是一月份二月份我都已經(jīng)申報(bào)過了,這三百不在里面只有兩個(gè)人申報(bào)了怎么辦啊

文老師 解答

2020-03-08 20:38

您可以在這月補(bǔ)申報(bào),

太陽花~上課 追問

2020-03-08 20:45

一,需要采集會(huì)計(jì)人員嗎,二在哪里補(bǔ)沒地方點(diǎn)啊

文老師 解答

2020-03-08 20:49

是的,先做人員信息采集

太陽花~上課 追問

2020-03-08 20:51

跟平時(shí)普通員工一樣采集嗎,一樣申報(bào)嗎,申報(bào)工資就寫三百嗎

文老師 解答

2020-03-08 20:54

是可以這樣操作的

太陽花~上課 追問

2020-03-08 20:57

可是會(huì)計(jì)有全職單位工資,這里有填工資,還有六項(xiàng)扣除采集,等于兩個(gè)公司都一模一樣填寫?

文老師 解答

2020-03-08 21:00

是的,到時(shí)候是需要合并計(jì)稅的

太陽花~上課 追問

2020-03-08 21:02

老師,什么時(shí)候誰去幫我合并,自動(dòng)生成的嗎,兩個(gè)公司都掛名生產(chǎn)在哪個(gè)公司呢

文老師 解答

2020-03-08 21:09

他自己明年3.1-6.30匯算清繳

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您好,這影響不大, 根據(jù)你們實(shí)際付工資的
2020-03-08 19:54:24
您好,是在外貿(mào)企業(yè)出口退稅系統(tǒng)申報(bào)出口退稅
2020-04-09 22:04:35
您好,應(yīng)該來講出口當(dāng)月就要開票確認(rèn)收入
2019-12-30 21:36:30
你好,各地規(guī)定有點(diǎn)出入,具體要問你的稅務(wù)專管員
2019-05-15 10:59:24
你好!看看這里對你有幫助 http://blog.sina.com.cn/s/blog_9f41e3dd0101910z.html
2016-01-22 15:45:50
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

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