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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-03-12 09:39

借,應交稅費~銷145756.86
應交稅費~進轉出1306.49
應交稅費~轉出未交增值稅
貸,應交稅費~進244807.77
應交稅費~減免330
應交稅費~已交稅100344.02

彪壯的睫毛膏 追問

2020-03-12 09:45

老師,我的轉出未交增值稅借方200158.45,貸方還少1700多,我可以在貸方掛庫存現(xiàn)金科目來做平嗎

陳詩晗老師 解答

2020-03-12 09:47

這個要看你這里的實際情況是什么導致的差異。

彪壯的睫毛膏 追問

2020-03-12 09:53

好的,謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2020-03-12 09:54

客氣,祝你工作愉快

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借,應交稅費~銷145756.86 應交稅費~進轉出1306.49 應交稅費~轉出未交增值稅 貸,應交稅費~進244807.77 應交稅費~減免330 應交稅費~已交稅100344.02
2020-03-12 09:39:11
你好,你要看你的應交稅費-應交增值稅科目年底期末余額.如果是借方1654.11,不用做分錄,如果是貸方余額就作轉出未交增值稅的分錄
2022-01-10 16:24:35
是的
2016-03-09 14:01:25
是的
2016-03-09 13:59:40
你好,你如果本期進項不夠要考慮上期留底的
2019-10-11 10:29:04
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