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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-03-12 09:59

你好 需要結轉(zhuǎn)的 年末不管是否虧損都要結轉(zhuǎn)本年利潤的

樸實的樂曲 追問

2020-03-12 10:00

那如何填制憑證呢

樸實的樂曲 追問

2020-03-12 10:01

樸實的樂曲 追問

2020-03-12 10:01

就像這種如何填制憑證呢?

meizi老師 解答

2020-03-12 10:04

你好 借利潤分配-未分配利潤 貸本年利潤

樸實的樂曲 追問

2020-03-12 10:12

老師在嗎

meizi老師 解答

2020-03-12 10:13

在的 你什么問題可以問。  你結轉(zhuǎn)分錄給你寫了

樸實的樂曲 追問

2020-03-12 10:24

meizi老師 解答

2020-03-12 10:24

你好  你本年利潤的金額  是看本年累計發(fā)生額來結轉(zhuǎn)就行了。

樸實的樂曲 追問

2020-03-12 10:25

樸實的樂曲 追問

2020-03-12 10:25

結轉(zhuǎn)完成這樣了?

meizi老師 解答

2020-03-12 10:26

你總的本年利潤今年合計發(fā)生的金額來結轉(zhuǎn)到利潤分配去的。

樸實的樂曲 追問

2020-03-12 10:28

那老師我這個會計分錄應如何填寫

meizi老師 解答

2020-03-12 10:30

你好  你本年利潤是借方有余額  那么你現(xiàn)在就結轉(zhuǎn)到貸方去       借利潤分配-未分配利潤 貸本年利潤  分錄就是這樣做的

樸實的樂曲 追問

2020-03-12 10:31

數(shù)字是不正確的

樸實的樂曲 追問

2020-03-12 10:31

樸實的樂曲 追問

2020-03-12 10:32

填完就是這樣了,借貸不平

meizi老師 解答

2020-03-12 10:34

但是你本年利潤  累計的借貸方抵消后的余額  看你系統(tǒng)出來就是借方的余額

樸實的樂曲 追問

2020-03-12 10:37

是借方余額,所以我現(xiàn)在就是想結轉(zhuǎn),會計分錄會,但是結轉(zhuǎn)出來的數(shù)字借貸不平,請老師指點,

meizi老師 解答

2020-03-12 10:44

你好  你借貸不平 去看看你們科目余額表平不平 。根據(jù)你系統(tǒng)的情況。 本年利潤在借方 就是要轉(zhuǎn)利潤分配科目去的;   金額也是那么多 。  有可能是其他原因的 。損益科目是否全部結轉(zhuǎn)完畢

樸實的樂曲 追問

2020-03-12 11:00

樸實的樂曲 追問

2020-03-12 11:00

科目余額表是平的

樸實的樂曲 追問

2020-03-12 11:01

現(xiàn)在就是要年末本年利潤結轉(zhuǎn)

meizi老師 解答

2020-03-12 11:04

你好 那你去看看是借方多還是貸方多 。   如果損益科目都結轉(zhuǎn)的話  看其他的賬務是不是金額有錯誤導致的不平衡

樸實的樂曲 追問

2020-03-12 11:06

我現(xiàn)在都糊涂了

meizi老師 解答

2020-03-12 11:13

你好   你科目余額表平衡 還得看你們借貸不平衡  是什么情況。 你截圖來看看

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你好 需要結轉(zhuǎn)的 年末不管是否虧損都要結轉(zhuǎn)本年利潤的
2020-03-12 09:59:28
做一張憑證。用友不能自動結轉(zhuǎn),要自動結轉(zhuǎn)需要你設置公式
2019-01-09 20:29:06
你好,是你沒有下拉到本年利潤吧,差額就是本年利潤
2016-08-29 09:58:53
先設置損益結轉(zhuǎn) 菜單:總賬--期末處理--轉(zhuǎn)賬定義--窗口下邊--損益結轉(zhuǎn)--窗口列出損益類科目明細,將對方科目的欄填入本年利潤科目號,確定。 生成時,記賬憑證要全部記賬。 菜單:總賬--期末處理--轉(zhuǎn)賬生成--窗口下邊--損益結轉(zhuǎn)--窗口列出損益類科目明細,點全選,確定。
2018-03-09 09:42:44
進銷項根據(jù)差額結轉(zhuǎn) 期末結轉(zhuǎn) 借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;主營業(yè)務收入 貸;本年利潤 借;本年利潤 貸;管費用等科目 借;利潤分配——未分配利潤 貸;以前年度損益調(diào)整 或相反分錄
2017-02-28 09:21:22
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