老師,簽訂勞動(dòng)合同的時(shí)間一般是已簽訂勞動(dòng)合同為 問(wèn)
簽訂勞動(dòng)合同的時(shí)間一般以雙方實(shí)際簽訂勞動(dòng)合同的日期為準(zhǔn) 答
已知貨物收入開(kāi)票含稅金額246001.23元,服務(wù)收入開(kāi) 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
請(qǐng)問(wèn)老師,公司發(fā)行債券,面值100,發(fā)行價(jià)格95,面率3%,實(shí) 問(wèn)
你好,你用面值乘以面率跟你的實(shí)際乘以實(shí)際稅率四舍五入后是一樣的。 答
老師 你好~請(qǐng)問(wèn)產(chǎn)假工資如何算的?例如稅前工資是8 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
請(qǐng)問(wèn)公司收到贈(zèng)送的貨物后期會(huì)銷(xiāo)售怎樣入賬 問(wèn)
您好, 借:庫(kù)存商品 貸:營(yíng)業(yè)外收入 答

我公司和另外一家公司在一個(gè)地方辦公,另外一家公司的房租物業(yè)先轉(zhuǎn)我公司,掛其它應(yīng)付款,我公司全款付物業(yè)房租費(fèi),其它應(yīng)付款越掛越大怎么辦
答: 您好,這種代付的 你們收到發(fā)票的時(shí)候就可以沖平
我們領(lǐng)導(dǎo)墊付了半年的辦公房租,那么是不是應(yīng)該這樣記賬呢:摘要:支付4月份房租,借:管理費(fèi)用-辦公租賃費(fèi) 2000摘要:支付5月-10月房租,借:預(yù)付賬款-辦公租賃費(fèi)10000摘要:支付4-10月房租,貸:其他應(yīng)付款—xxx 12000
答: 您好,可以的,前提是收到租賃費(fèi)發(fā)票,如果沒(méi)有收到發(fā)票,要備查并催收發(fā)票。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
辦公室租金一年一次付清,分錄如下對(duì)嗎?支付時(shí)借:其他應(yīng)收款--待攤房租費(fèi)貸:銀行存款攤銷(xiāo)時(shí)借:管理費(fèi)用--房租費(fèi)貸:其他應(yīng)收款--待攤房租費(fèi)
答: 您好!可以的。


大熊 追問(wèn)
2020-03-12 10:07
小黎老師 解答
2020-03-12 10:08
大熊 追問(wèn)
2020-03-12 10:10
小黎老師 解答
2020-03-12 10:24
大熊 追問(wèn)
2020-03-12 10:39
小黎老師 解答
2020-03-12 10:41
大熊 追問(wèn)
2020-03-12 10:43
小黎老師 解答
2020-03-12 10:52