
我們領(lǐng)導(dǎo)墊付了半年的辦公房租,那么是不是應(yīng)該這樣記賬呢:摘要:支付4月份房租,借:管理費用-辦公租賃費 2000摘要:支付5月-10月房租,借:預(yù)付賬款-辦公租賃費10000摘要:支付4-10月房租,貸:其他應(yīng)付款—xxx 12000
答: 您好,可以的,前提是收到租賃費發(fā)票,如果沒有收到發(fā)票,要備查并催收發(fā)票。
公司1、2月支付房租未收到發(fā)票當(dāng)時做賬是 借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款 支付房租時 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 。在三月份收到了1-10月份的10張房租發(fā)票,然后1、2做的是借:1其他應(yīng)付款 貸:預(yù)付賬款 。三月份做的是借:管理費用 貸:銀行存款 ,那請問我接下來4-10月的發(fā)票要怎么做賬?房租是每個月支付的
答: 支付房租時 借:預(yù)付賬款(1-3) 貸:銀行存款 收到(1-3)發(fā)票時 借:管理費用(1-3) 貸:預(yù)付賬款 在三月份收到了1-10月份的10張房租發(fā)票 借:管理費用(4-10) 貸:預(yù)付賬款 按月支付 借:預(yù)付賬款 每月金額 貸:銀行存款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
餐飲業(yè)支付房租,7月份記賬以現(xiàn)金支付789三個月房費30000,每月房費10000,會計分錄這樣做對不對?支付時,借:銷售費用-租賃費10000 借:預(yù)付賬款-房屋租賃費20000 貸:庫存現(xiàn)金 300008月攤銷房費時,借:銷售費用 10000 貸:預(yù)付賬款-房屋租賃費100009月如上
答: 您好,可以這樣操作,但是前提要盡快收回發(fā)票。


賓·丹尼爾 追問
2018-05-27 21:22
老王老師 解答
2018-05-27 21:25