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送心意

小葉老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-13 10:55

同學(xué),你好,BOM表就相當(dāng)于你要組裝成一個(gè)產(chǎn)品,需要很多配件,那么這些配件就是BOM表里的明細(xì),而這些明細(xì)最終影響產(chǎn)品的成本,所以BOM表的準(zhǔn)確性很重要

追問(wèn)

2020-03-13 16:01

老師,我公司的產(chǎn)品汽車?yán)锏膬?chǔ)氣罐 ,構(gòu)造很簡(jiǎn)單的,我公司三個(gè)產(chǎn)品,那么每個(gè)產(chǎn)品都弄個(gè)BOM清單表嗎?在產(chǎn)品的又是怎么算的呢?謝謝老師。

小葉老師 解答

2020-03-13 17:59

同學(xué),你好,按產(chǎn)品哈,在產(chǎn)品的核算方式好多,有定額比例法、有約當(dāng)產(chǎn)量法、按所耗原材料費(fèi)用等等,一般軟件里頭好像有這些設(shè)置

追問(wèn)

2020-03-14 08:13

老師,我的做賬軟件沒(méi)有成本核算模塊。

小葉老師 解答

2020-03-14 08:21

你們都有哪些模塊呀,一般生產(chǎn)企業(yè)都有物料需求和供應(yīng)鏈的模塊

追問(wèn)

2020-03-14 08:28

沒(méi)有的,那我這個(gè)怎么設(shè)置呀?謝謝老師。

小葉老師 解答

2020-03-14 08:41

這個(gè)不是設(shè)置了,要花錢,如果只是總賬模塊,那么平時(shí)你這些都要手工進(jìn)行核算你的生產(chǎn)成本了,可能會(huì)繁瑣

追問(wèn)

2020-03-14 08:45

我們的成本還是蠻簡(jiǎn)單的,如果有成本模板,是不是里面的設(shè)置都是根據(jù)費(fèi)用對(duì)象匯算歸納的?有了成本模塊,會(huì)計(jì)需要做的事是什么呢?謝謝老師。成本模板里有進(jìn)銷存嗎?

小葉老師 解答

2020-03-14 08:56

成本比較單一,產(chǎn)品品種少,一般老板不會(huì)買軟件估計(jì),成本模塊和物料需求計(jì)劃這些就不單單是財(cái)務(wù)操作了,是從業(yè)務(wù)鏈條開(kāi)始操作,財(cái)務(wù)審核自動(dòng)生成憑證的,現(xiàn)在很多都半自動(dòng)化,進(jìn)銷存一般都在供應(yīng)鏈模塊里

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同學(xué),你好,BOM表就相當(dāng)于你要組裝成一個(gè)產(chǎn)品,需要很多配件,那么這些配件就是BOM表里的明細(xì),而這些明細(xì)最終影響產(chǎn)品的成本,所以BOM表的準(zhǔn)確性很重要
2020-03-13 10:55:50
BOM是制定標(biāo)準(zhǔn)成本材料成本的依據(jù)。實(shí)際成本可以用BOM標(biāo)準(zhǔn)加上差異調(diào)整。
2020-08-16 21:32:45
就是按實(shí)際發(fā)生的成本而不是計(jì)劃成本核算
2015-11-27 11:40:11
同學(xué)您好,您使用的是計(jì)劃成本的話,是這樣計(jì)算的
2021-09-26 22:06:11
在會(huì)計(jì)中計(jì)劃成本法是指企業(yè)存貨的收入、發(fā)出和結(jié)余均按預(yù)先制定的計(jì)劃成本計(jì)價(jià),同時(shí)另設(shè)“材料成本差異”科目,作為計(jì)劃成本和實(shí)際成本聯(lián)系的紐帶,用來(lái)登記計(jì)劃價(jià)格與實(shí)際價(jià)格的差價(jià)。然后每月要結(jié)轉(zhuǎn)最后還是要完成實(shí)際成本。實(shí)際成本就是按實(shí)際價(jià)格計(jì)算材料,人工的成本。 企業(yè)用BOM表算成本,簡(jiǎn)稱就是物料清單。是根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)成本核算原材料成本。也就是計(jì)劃成本
2017-07-28 10:05:47
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精選問(wèn)題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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