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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-05-06 14:48

老師,之前問(wèn)過(guò)你的問(wèn)題,我們是互聯(lián)網(wǎng)公司,我們的研發(fā)人員工資一半公司發(fā)放,還有一半工資發(fā)放是公司賬戶(hù)打到另外個(gè)公司,讓對(duì)方對(duì)私發(fā)放,然后對(duì)方給我們開(kāi)具了技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,我想把這個(gè)技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)發(fā)票作為公司成本入賬,您說(shuō)研發(fā)費(fèi)用過(guò)渡下,你看分錄是不是這樣處理,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--公司名稱(chēng),貸:勞務(wù)成本-技術(shù)服務(wù)費(fèi),然后再借:勞務(wù)成本-技術(shù)服務(wù)費(fèi),貸:應(yīng)付賬款,最后借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款

鄒老師 解答

2016-05-06 10:52

可以抵扣
一般是計(jì)入管理費(fèi)用科目核算

鄒老師 解答

2016-05-06 20:29

可以這樣
但是流程一般是這樣   借:勞務(wù)成本-技術(shù)服務(wù)費(fèi),貸:應(yīng)付賬款
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--公司名稱(chēng),貸:勞務(wù)成本-技術(shù)服務(wù)費(fèi)     借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款

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相關(guān)問(wèn)題討論
你是什么行業(yè)?
2015-12-02 10:18:23
可以抵扣 一般是計(jì)入管理費(fèi)用科目核算
2016-05-06 10:52:14
購(gòu)買(mǎi)直接借管理費(fèi)用,貸銀行款。 全額抵扣,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2020-04-15 09:46:12
您好 手機(jī)是入固定資產(chǎn)科目
2021-03-31 21:18:37
你好,原值增加計(jì)入固定資產(chǎn),而不是管理費(fèi)用,貸方是銀行存款等科目
2017-07-12 11:40:07
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