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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-04-18 11:50

你好,應(yīng)當(dāng)是  借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅 貸:其他應(yīng)付款 借:管理費用-研發(fā)費 貸:累計折舊

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你好,借管理費用貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
2022-02-09 16:48:36
你好,是的,當(dāng)月要做的, 借:管理費用——辦公費 貸:其他應(yīng)付款 , 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸:管理費用——辦公費
2020-06-30 11:25:38
抵稅的話,貸方是其他收益哦
2020-04-10 13:10:44
你好,現(xiàn)在沒有待攤費用科目,需要把待攤費用科目換成長期待攤費用科目才是的,其他的是正確的
2019-10-06 09:54:02
你好! 對的。
2019-10-06 09:48:53
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