老師,之前注冊(cè)資本是認(rèn)繳的,一直沒(méi)有到位?,F(xiàn)在股 問(wèn)
那個(gè)次年1月申報(bào)印花稅就行,在工商年報(bào)的官網(wǎng)其它公示里邊公示 答
你好老師,有沒(méi)有完善的財(cái)務(wù)制度模板?發(fā)幾份我參考 問(wèn)
同學(xué),你好 可以參考 http://nz1l.cn/search.php?word=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6&type=download_model 答
老師:小規(guī)模商貿(mào)納稅人, 簽訂一份銷售談的就是不含 問(wèn)
申報(bào)收入計(jì)算:是,按 100÷1.01≈99.01 元填 “未開票收入”,繳增值稅≈0.99 元。 降風(fēng)險(xiǎn)措施: 全額申報(bào),不隱瞞未開票收入; 留存合同(注明 100 元含 1% 稅、不開發(fā)票)、送貨單、收款憑證; 做賬時(shí)按 “借:銀行存款 100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 99.01、應(yīng)交稅費(fèi) 0.99” 處理; 避免長(zhǎng)期大量無(wú)票銷售,盡量引導(dǎo)甲方要票。 答
老師,您好,一般納稅人醫(yī)藥公司,有兩個(gè)倉(cāng)庫(kù)給做倉(cāng)儲(chǔ) 問(wèn)
您好,只要有這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍是可以的,沒(méi)事 答
您好老師,過(guò)節(jié)我購(gòu)買的禮品贈(zèng)送客戶,禮品的發(fā)票是 問(wèn)
1、采購(gòu)月餅 借:庫(kù)存商品 ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)專票才使用 ? ? ?貸:銀行存款 2、贈(zèng)送客戶 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi) ? ? ?貸:庫(kù)存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 一般確認(rèn)的銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用為采購(gòu)商品的含稅價(jià)款。 贈(zèng)送按偶然所得申報(bào)個(gè)稅 答

我想咨詢下我是農(nóng)業(yè)公司然后我的土地租金費(fèi)用 是按年支付的 比如今年付了一年的租金200000 是收的收據(jù) 有2個(gè)問(wèn)題第一是我沒(méi)有分?jǐn)傎M(fèi)用我是做到了管理費(fèi)用里面沒(méi)有每月分?jǐn)?可以嗎 ?第二 我這部分費(fèi)用由于沒(méi)有發(fā)票就要做匯算清繳調(diào)增 但是我本身就是免稅企業(yè) 是不是調(diào)增做到納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類其他 同時(shí)我的不征稅收入也要增加這部分200000?
答: 你好,1,要按月分?jǐn)偅?要做調(diào)整,就是你說(shuō)的這張表,收入不用增加
去年的政府補(bǔ)助資金計(jì)入遞延收益,攤銷的管理費(fèi)用7.5萬(wàn)沒(méi)有做賬,現(xiàn)在匯算清繳,納稅調(diào)整明細(xì)表中不征稅收入是調(diào)減7.5萬(wàn)元嗎
答: 你好同學(xué),這個(gè)不征稅要去問(wèn)一下專管,單獨(dú)辦一下手續(xù)才可以納稅調(diào)減
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
所得稅匯算清繳,有投資收益,但不涉及納稅調(diào)整,還用填寫投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表嗎?
答: 號(hào)不用填寫的,正常交稅就行


我只愛學(xué)習(xí) 追問(wèn)
2020-03-15 11:53
我只愛學(xué)習(xí) 追問(wèn)
2020-03-15 12:00
徐阿富老師 解答
2020-03-15 12:04
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2020-03-15 12:25
徐阿富老師 解答
2020-03-15 12:36
徐阿富老師 解答
2020-03-15 12:37
我只愛學(xué)習(xí) 追問(wèn)
2020-03-15 13:02
徐阿富老師 解答
2020-03-15 13:04