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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-03-16 16:19

你好,同學。
這個轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額要轉(zhuǎn)到未交增值稅處理。

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您好,不對的,應該是借;應交稅費-未交增值稅余額,15002.52,貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,15002.52
2018-05-07 19:17:20
不是的,比如你月底算出來銷項多要借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 進項多借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2019-03-19 16:06:06
你好 1.是借方了的話 就不在做分錄 就在應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方放著 以后月份有稅的時候抵減即可 2. 進項已經(jīng)大于了銷項稅的情況下可以不考慮勾選了 。 主要考慮你們有稅負率考核的話 適當繳納稅費
2020-03-28 12:56:52
不會,年度結(jié)轉(zhuǎn)后就平了。 是的。
2017-04-22 13:34:29
你好!這個不需要處理了。
2019-09-02 16:29:45
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