
老師請問這個結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄對嗎:結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額: 1500225 貸: 應交稅費-未交增值稅余額 1500225
答: 您好,不對的,應該是借;應交稅費-未交增值稅余額,15002.52,貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,15002.52
應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅和應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 是不是說,月底的時候進項稅額結(jié)轉(zhuǎn)到多交,銷項稅額結(jié)轉(zhuǎn)到未交,在把多交未交科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅下
答: 不是的,比如你月底算出來銷項多要借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 進項多借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
每月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時,借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 那個轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額一直會在的是嗎,到了年底,轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額就是當年應付增值稅的金額是吧
答: 不會,年度結(jié)轉(zhuǎn)后就平了。 是的。

