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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-03-16 19:25

您好
先計提
借:管理費用-工資
貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
次月發(fā)放
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:庫存現(xiàn)金 其他應(yīng)收款

阿菲 追問

2020-03-16 19:29

我知道這樣做,這樣做完,當(dāng)月我的管理費用里就有兩筆工資,一筆當(dāng)月一筆上個月。請老師認(rèn)真看我發(fā)的文字!

bamboo老師 解答

2020-03-16 19:43

我看了的 您前面借:管理費用  貸:庫存現(xiàn)金 其他應(yīng)收款  管理費用的工資是當(dāng)月的還是上月的?

阿菲 追問

2020-03-16 19:48

上個月的

bamboo老師 解答

2020-03-16 19:54

那您前面沒有計提 這個月要計提當(dāng)月的 當(dāng)月肯定有兩筆管理費用金額啊 不然的話 您這個月的工資就要挪到下個月計提 一直會延后一個月計提發(fā)放

阿菲 追問

2020-03-16 20:07

這樣做就影響利潤。能不能發(fā)上個月工資的時候借應(yīng)付職工薪酬,貸現(xiàn)金。然后再計提本月的工資

bamboo老師 解答

2020-03-16 20:30

您上個月沒有計提啊 您做了借應(yīng)付職工薪酬,貸現(xiàn)金
那您借方的應(yīng)付職工薪酬科目怎么平? 沒有貸方

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相關(guān)問題討論
借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收-個人部分 現(xiàn)金正確
2018-10-22 09:56:38
你好,你們使用的是小企業(yè)準(zhǔn)則嗎?
2019-03-28 11:44:43
是的,應(yīng)該是這樣的。發(fā)工資是借管理費用,應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)收款,貸銀行存款。不過應(yīng)注意的是,有的公司還會在發(fā)工資時,額外減去職工應(yīng)繳納的社會保險費、個人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49
您好 個人所得稅沒有繳納 寫第二種就好了
2019-11-29 12:39:32
你好,你想問的問題具體是?
2017-08-07 15:15:04
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