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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-18 15:03

你好,能描述一下是什么原因需要提取這個(gè)輪胎抽成嗎?
我好根據(jù)描述來確定這個(gè)輪胎抽成該如何做賬

夏天 追問

2020-03-18 15:05

成本價(jià)進(jìn)貨,市場價(jià)售出,算是從司機(jī)工資里扣

鄒老師 解答

2020-03-18 15:06

你好,正常來說這個(gè)輪胎應(yīng)當(dāng)公司自己承擔(dān)才是啊
怎么你單位這個(gè)是從司機(jī)工資里面扣的呢?

夏天 追問

2020-03-18 15:08

因?yàn)楹芏嗟倪\(yùn)輸費(fèi)用直接返給司機(jī)個(gè)人了

鄒老師 解答

2020-03-18 15:09

你好,你意思是這個(gè)輪胎款項(xiàng)由司機(jī)個(gè)人負(fù)擔(dān),而不是運(yùn)輸公司負(fù)擔(dān)嗎?

夏天 追問

2020-03-18 15:11

是的,而且給他們報(bào)價(jià)比進(jìn)貨成本高

鄒老師 解答

2020-03-18 15:12

你好,給他們報(bào)價(jià)比進(jìn)貨成本高(根據(jù)你這個(gè)描述,就是購進(jìn),銷售輪胎)
借;庫存商品,貸;銀行存款等科目
借;銀行存款等科目    ,貸;其他業(yè)務(wù)收入 ,  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
借;其他業(yè)務(wù)成本  , 貸;庫存商品

夏天 追問

2020-03-18 15:14

用這個(gè)科目,跟主營業(yè)務(wù)稅率不一樣,不影響嗎

鄒老師 解答

2020-03-18 15:15

你好,不影響的,可以把這個(gè)看做兼營行為

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你好,能描述一下是什么原因需要提取這個(gè)輪胎抽成嗎? 我好根據(jù)描述來確定這個(gè)輪胎抽成該如何做賬
2020-03-18 15:03:06
自產(chǎn)貨物:贈(zèng)送給員工和外人; 員工 借應(yīng)付職工薪酬 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增-銷項(xiàng)稅額 外人 借銷售費(fèi)用 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增-銷項(xiàng)稅額 外購貨物:贈(zèng)送給員工和外人 分別怎么做分錄 員工 借應(yīng)付職工薪酬 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-增-銷項(xiàng)稅額 外人 借銷售費(fèi)用 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-增-銷項(xiàng)稅額
2017-06-20 16:20:54
您好!借主營業(yè)務(wù)成本-人工費(fèi) 貸現(xiàn)金等
2017-05-04 16:53:59
可以的,乙公司的賬目,借:銀行存款 (或庫存現(xiàn)金) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本。
2019-06-11 10:29:43
你好 借應(yīng)收 應(yīng)交稅費(fèi)??
2022-03-15 16:37:04
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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