
老師,去年十二月份的費(fèi)用沒付款當(dāng)時計入借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款,一月份付款拿到了專用發(fā)票這個賬怎么做啊
答: 你好 把發(fā)票直接貼在原來憑證后面就可以
老師我們是在十月份繳42000元的租金費(fèi),當(dāng)月也有對方公司給的發(fā)票 ,租金費(fèi)是有9月份、10月份,11月份。在九月份計提借方管理費(fèi)用14000貸方其他應(yīng)付款14000。十月份計提借方管理費(fèi)用14000貸方其他應(yīng)付款確認(rèn)借管理費(fèi)用28000借預(yù)付賬款14000貸銀行存款42000。十一月借管理費(fèi)用14000貸預(yù)付賬款14000,。這樣做對嗎?這個還是還不太明白
答: 你好; 你為什么要這樣做 ; 你這樣做會重復(fù)做費(fèi)用的哦 ; 實際借方的租賃費(fèi)都是 14000%2B14000%2B28000%2B14000了 ;? 重復(fù) 了金額??
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師這個月申報九月份印花稅,那我九月做賬時要不要先計入到管理費(fèi)用中 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款,十月再沖其他應(yīng)付款還是九月不入賬十月扣繳時直接做 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款
答: 你好,扣繳的時候直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款


涼憶亦涼心 追問
2020-03-19 13:33
涼憶亦涼心 追問
2020-03-19 13:34
涼憶亦涼心 追問
2020-03-19 13:35
玲老師 解答
2020-03-19 13:47