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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-20 09:36

這個(gè)一般做管理費(fèi)用辦公費(fèi)

星辰海夕 追問

2020-03-20 11:05

我知道,二級(jí)科目是什么?年終匯算清繳的時(shí)候怎么處理?還有檢索費(fèi),軟件服務(wù)費(fèi)等這些服務(wù)費(fèi)?

maize老師 解答

2020-03-20 11:08

我上面寫了辦公費(fèi)這個(gè),

星辰海夕 追問

2020-03-20 11:30

額,什么辦公費(fèi),事年終匯算清繳的全部歸類為辦公費(fèi),還是做賬時(shí)候可以按照發(fā)票歸類,什么著作權(quán)登記費(fèi)燈,年終匯算清繳的時(shí)候就直接歸類為辦公費(fèi)呢

maize老師 解答

2020-03-20 11:34

這個(gè)一般平時(shí)做賬就按匯算清繳那個(gè)表歸類做二級(jí)科目,

星辰海夕 追問

2020-03-20 12:04

哪個(gè)?老師,你好漫不經(jīng)心啊,走點(diǎn)心唄

maize老師 解答

2020-03-20 12:42

期間費(fèi)用明細(xì)表按這個(gè)去分類你賬上二級(jí)科目

星辰海夕 追問

2020-03-20 13:27

太不走心了,怎么樣你也可以跟我說一下二級(jí)科目的名稱吖

星辰海夕 追問

2020-03-20 13:27

哈哈哈,謝謝老師

maize老師 解答

2020-03-20 13:31

http://www.shui5.cn/article/5d/117520.html 這個(gè)是這個(gè)表,你自己去看

星辰海夕 追問

2020-03-20 13:31

謝謝

maize老師 解答

2020-03-20 13:32

1 一、職工薪酬   *   * * *
2 二、勞務(wù)費(fèi)         * *
3 三、咨詢顧問費(fèi)         * *
4 四、業(yè)務(wù)招待費(fèi)   *   * * *
5 五、廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)   *   * * *
6 六、傭金和手續(xù)費(fèi)            
7 七、資產(chǎn)折舊攤銷費(fèi)   *   * * *
8 八、財(cái)產(chǎn)損耗、盤虧及毀損損失   *   * * *
9 九、辦公費(fèi)   *   * * *
10 十、董事會(huì)費(fèi)   *   * * *
11 十一、租賃費(fèi)         * *
12 十二、訴訟費(fèi)   *   * * *
13 十三、差旅費(fèi)   *   * * *
14 十四、保險(xiǎn)費(fèi)   *   * * *
15 十五、運(yùn)輸、倉儲(chǔ)費(fèi)         * *
16 十六、修理費(fèi)         * *
17 十七、包裝費(fèi)   *   * * *
18 十八、技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)         * *
19 十九、研究費(fèi)用         * *
20 二十、各項(xiàng)稅費(fèi)   *   * * *
21 二十一、利息收支 * * * *    
22 二十二、匯兌差額 * * * *    
23 二十三、現(xiàn)金折扣 * * * *   *
24 二十四、黨組織工作經(jīng)費(fèi) * *   * * *
25 二十五、其他

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這個(gè)一般做管理費(fèi)用辦公費(fèi)
2020-03-20 09:36:37
你好,你單位拿地的用途是?
2019-12-21 09:52:50
應(yīng)該記入管理費(fèi)用。。。。
2018-12-26 09:00:41
你好,計(jì)入勞務(wù)成本或主營業(yè)務(wù)成本
2018-04-02 14:05:36
你好! 可以記入管理費(fèi)用…中介服務(wù)費(fèi)
2019-10-14 18:18:58
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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