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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2020-03-21 10:24

你好,這種商業(yè)折扣,應(yīng)當(dāng)按折扣之后的金額入賬,付款應(yīng)當(dāng)也是按折扣之后的金額付款才是的 
借;庫存商品等科目,應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;銀行存款等科目

戴戴(紫熏戴妮) 追問

2020-03-21 10:33

那這種賬務(wù)差生差異怎么平賬,打款多,

鄒老師 解答

2020-03-21 10:34

你好,你應(yīng)當(dāng)按折扣之后的金額付款,而不是折扣之前的金額付款
按折扣之后的金額付款,就不存在打款多的

戴戴(紫熏戴妮) 追問

2020-03-21 10:55

但是供應(yīng)商內(nèi)賬就是折扣前金額,開票就開折扣后金額,

鄒老師 解答

2020-03-21 10:58

你好,既然開票是有商業(yè)折扣,那就應(yīng)當(dāng)按折扣之后的金額收付款才是的

戴戴(紫熏戴妮) 追問

2020-03-21 11:02

只要把打款金額開夠一般沒問題,賬也抹的平,

鄒老師 解答

2020-03-21 11:07

你好,針對這個(gè)問題還有什么疑問嗎?

戴戴(紫熏戴妮) 追問

2020-03-21 11:24

只是不好抹賬,

鄒老師 解答

2020-03-21 11:27

你好,發(fā)票折扣之后的金額是多少,就付款多少,不存在抹賬的問題
是因?yàn)槟銌挝欢喔读丝铐?xiàng)才導(dǎo)致需要抹賬,按票面折扣之后的金額付款就不存在抹賬的問題

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1、本月材料暫估: 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-材料暫估 2、到了下個(gè)月,如果還沒確定下來,需要沖回: 借:原材料(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-材料暫估(紅字) 3、如果發(fā)票過來了,按流程記賬: 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款
2019-04-16 23:28:29
你好,這種商業(yè)折扣,應(yīng)當(dāng)按折扣之后的金額入賬,付款應(yīng)當(dāng)也是按折扣之后的金額付款才是的 借;庫存商品等科目,應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;銀行存款等科目
2020-03-21 10:24:15
你好; 你們專賣店是單獨(dú)核算做賬的; 那現(xiàn)在就做盤點(diǎn)庫存 ; 看你實(shí)際公司這邊 庫存是多少 ;之前庫存商品是 那個(gè)給錢買的??
2022-03-16 09:35:42
借應(yīng)付賬款貸庫存商品,借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整,紅沖 入庫借庫存商品貸應(yīng)付賬款,借以前年度損益調(diào)整貸庫存商品,然后把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配。
2021-05-19 12:30:03
你好 可以按照合同金額暫估入賬 借:成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-暫估 下個(gè)月發(fā)票來了 借:成本費(fèi)用(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 借: 成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-XX公司
2020-07-08 16:10:34
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