老師好,我們公司屬于制造業(yè)企業(yè)的,屬于設(shè)備制造行 問
他是用的建房屋的嗎?是的話這一部分不用開發(fā)票,你做在建工程就行,你也不需要交稅,也不需要紅沖發(fā)票。 答
請(qǐng)問老師,我們目前有4個(gè)主體公司,近期2家公司出現(xiàn) 問
前期梳理:聯(lián)合部門盤點(diǎn)設(shè)備,記錄基礎(chǔ) / 狀態(tài) / 轉(zhuǎn)移信息,三方簽字確認(rèn);核對(duì)賬務(wù),確保賬實(shí)一致,補(bǔ)提減值或漏記賬務(wù)。 中期處置: 可用設(shè)備:按賬面凈值內(nèi)部轉(zhuǎn)移,清退方轉(zhuǎn) “固定資產(chǎn)清理” 再?zèng)_往來 / 資本公積,接收方按原值 %2B 對(duì)方折舊入賬;同一集團(tuán)無償轉(zhuǎn)移不視同銷售,留存協(xié)議備查。 損壞設(shè)備:先出鑒定報(bào)告,清退方轉(zhuǎn) “固定資產(chǎn)清理”,處置殘值繳稅,結(jié)轉(zhuǎn)損益;損失憑報(bào)告稅前扣除,區(qū)分正常 / 非正常損失(后者需進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)。 后期收尾:歸檔全套資料,注銷前核查稅務(wù),接收方建臺(tái)賬跟蹤使用。 答
您好~咨詢下:購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,如果是從? 問
小規(guī)模納稅人如果按1%征收率開專票,按票面稅額抵扣;如果按3%征收率開專票,則按發(fā)票金額的9%計(jì)算抵扣? 答
老師,想問一下,公司用員工身份證辦理的對(duì)公網(wǎng)銀(一 問
同學(xué),你好 有影響的,建議公司及時(shí)更換一下 答
老師,合同里面大寫金額是對(duì)的,小寫金額分節(jié)號(hào)標(biāo)錯(cuò) 問
你好,這個(gè)沒有影響,以大寫金額為準(zhǔn) 答

咱估庫存商品會(huì)計(jì)分錄,下個(gè)月發(fā)票到了相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
答: 1、本月材料暫估: 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-材料暫估 2、到了下個(gè)月,如果還沒確定下來,需要沖回: 借:原材料(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-材料暫估(紅字) 3、如果發(fā)票過來了,按流程記賬: 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款
:庫存商品暫估入庫,結(jié)轉(zhuǎn)成本下個(gè)月發(fā)票回來會(huì)計(jì)分錄分別怎么做?
答: 借:庫存商品 -暫估 紅字 貸:應(yīng)付賬款 紅字 發(fā)票到了按發(fā)票正確數(shù)字做賬就可以
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
采購(gòu)庫存商品,貨先到,發(fā)票下個(gè)月到,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
答: 在這種情況下,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是這樣的:首先,當(dāng)你收到商品時(shí),你需要借記庫存商品,貸記應(yīng)付賬款。然后,當(dāng)你收到發(fā)票時(shí),你不需要做任何會(huì)計(jì)分錄,因?yàn)槟阋呀?jīng)記錄了應(yīng)付賬款。這是因?yàn)榘l(fā)票是確認(rèn)你欠供應(yīng)商的金額,而不是新的交易。

