咱估庫存商品會計分錄,下個月發(fā)票到了相關(guān)會計分錄
易理會計
于2019-04-16 23:27 發(fā)布 ??1363次瀏覽
- 送心意
舟舟老師
職稱: 中級會計師,注冊會計師
2019-04-16 23:28
1、本月材料暫估:
借:原材料
貸:應(yīng)付賬款-材料暫估
2、到了下個月,如果還沒確定下來,需要沖回:
借:原材料(紅字)
貸:應(yīng)付賬款-材料暫估(紅字)
3、如果發(fā)票過來了,按流程記賬:
借:原材料
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
貸:應(yīng)付賬款/銀行存款
相關(guān)問題討論

1、本月材料暫估:
借:原材料
貸:應(yīng)付賬款-材料暫估
2、到了下個月,如果還沒確定下來,需要沖回:
借:原材料(紅字)
貸:應(yīng)付賬款-材料暫估(紅字)
3、如果發(fā)票過來了,按流程記賬:
借:原材料
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
貸:應(yīng)付賬款/銀行存款
2019-04-16 23:28:29

借:庫存商品 -暫估 紅字
貸:應(yīng)付賬款 紅字
發(fā)票到了按發(fā)票正確數(shù)字做賬就可以
2018-12-26 09:41:49

9月 借:庫存商品 其他應(yīng)收款-待抵扣進(jìn)項稅 貸:應(yīng)付賬款 10月付款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 11月收到發(fā)票。紅字沖回9月份的分錄,在做借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅) 貸:應(yīng)付賬款
2018-04-13 16:57:53

在這種情況下,會計分錄應(yīng)該是這樣的:首先,當(dāng)你收到商品時,你需要借記庫存商品,貸記應(yīng)付賬款。然后,當(dāng)你收到發(fā)票時,你不需要做任何會計分錄,因為你已經(jīng)記錄了應(yīng)付賬款。這是因為發(fā)票是確認(rèn)你欠供應(yīng)商的金額,而不是新的交易。
2023-07-24 16:01:52

借計庫存商品,貸計應(yīng)付帳款-暫估
2018-12-25 16:54:19
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