
借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入-停車費(fèi),未開普通增值稅發(fā)票。這個會計(jì)分錄對嗎?
答: 需要,貸應(yīng)交稅費(fèi) 無票收入也應(yīng)該交稅
勞務(wù)派遣公司(小規(guī)模企業(yè))開具的差額征稅的普通發(fā)票如何確定主營業(yè)務(wù)收入?會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做么??申報(bào)增值稅時,稅額對不上怎么辦??
答: 你好,同學(xué)。差額征稅并不是讓你用差額確認(rèn)收入。 你是按全額確認(rèn)收入。 差額只是稅法上的屬于稅收優(yōu)惠。這對不上是自然 的。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,個人獨(dú)資企業(yè)(核定征收)開具了50萬的增值稅普通發(fā)票,會計(jì)分錄是:借:應(yīng)收賬款 500000 貸:主營業(yè)務(wù)收入500000,還是 借:應(yīng)收賬款 500000 貸:主營業(yè)務(wù)收入495049.52 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 4950.48
答: 你好 借:應(yīng)收賬款 500000 貸:主營業(yè)務(wù)收入495049.52 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 4950.48


向日葵的微笑MJ 追問
2020-03-22 14:32
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陳詩晗老師 解答
2020-03-22 14:57
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2020-03-22 14:58
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2020-03-22 15:06
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2020-03-22 15:09
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2020-03-22 15:48
陳詩晗老師 解答
2020-03-22 15:49