
增值稅普通發(fā)票跨年沖紅,增值稅申報(bào)表怎么填
答: 就是將負(fù)數(shù)銷售額抵減正數(shù)銷售額后的金額填寫(xiě)進(jìn)附表一對(duì)應(yīng)項(xiàng)目欄次中。
開(kāi)了增值稅紅沖普通發(fā)票后,增值稅申報(bào)表怎么填呢?
答: 沖減你本期的銷售額之后再申報(bào)。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
上個(gè)月供應(yīng)商開(kāi)給我稅票開(kāi)錯(cuò)了,這個(gè)月供應(yīng)商給我開(kāi)了紅沖發(fā)票和正確的發(fā)票,我在增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填
答: 你好!你要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,在附表2和主表填寫(xiě)。


妹陀 追問(wèn)
2020-03-22 15:44
bamboo老師 解答
2020-03-22 15:45