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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-03-24 16:29

借銷項 稅額 貸進項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅,借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交增值稅,借未交增值稅 貸銀行

叒ふ蓙 追問

2020-03-24 16:42

銷-進后 可以直接做已交稅金 嗎

maize老師 解答

2020-03-24 16:48

不做已交稅金這個,這個是輔導期用的,不是輔導期那就不要用這個了,比較好

叒ふ蓙 追問

2020-03-24 16:50

銷-進,貸方差額我做未交增值稅  交的時候再把它沖銷可以嗎

maize老師 解答

2020-03-24 16:55

親,分錄我寫了,借銷項 稅額 貸進項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅,借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交增值稅

叒ふ蓙 追問

2020-03-24 17:01

好 謝謝老師

maize老師 解答

2020-03-24 17:04

好的,我先回復別的學員了

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借銷項 稅額 貸進項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅,借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交增值稅,借未交增值稅 貸銀行
2020-03-24 16:29:10
你好,應當是應納稅額=銷項稅額-(進項稅額-不允許抵扣的進項稅額)
2017-11-08 16:31:54
一般都是設置為應交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額
2018-12-29 14:55:32
你這個是輔導期嗎,不是就不要用這個待抵扣進項稅額 直接做借進項稅額貸待認證進項稅額
2020-03-25 15:58:12
不動產(chǎn)分期抵扣的吧
2019-02-14 10:38:19
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