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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-03-26 09:39

是這么算的嗎?2019年1季度平均值=(2018年12月期末值+2019年3月期末值)÷2
2019年2季度平均值=(2019年3月期末值+2019年6月期末值)÷2
2019年3季度平均值=(2019年6月期末值+2019年9月期末值)÷2
2019年4季度平均值=(2019年9月期末值+2019年12月期末值)÷2
(2019年1季度平均值+2019年2季度平均值+2019年3季度平均值+2019年4季度平均值)/4

淡定 追問

2020-03-26 09:41

我是這么算的和風(fēng)險提示不一致

maize老師 解答

2020-03-26 09:45

那你之前4個季度才財務(wù)報表是咋填寫的,沒有問題嗎
?要是也是沒有問題,那需要問下你稅局啥情況

淡定 追問

2020-03-26 10:17

老師我只做了第四季度的賬我還用除以四嗎

maize老師 解答

2020-03-26 10:24

不是,那這個除2 ,2019年4季度平均值=(2019年9月期末值+2019年12月期末值)÷2

淡定 追問

2020-03-26 10:29

我要是三四季度有賬,就用三季度的平均值加上四季度的平均值÷2是嗎

maize老師 解答

2020-03-26 10:36

是的,你說的是對的這個

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2020-03-26 09:39:56
你的利潤是虧損的嗎
2020-05-06 21:32:50
你好! 看一下具體填報項目,金額沒有勾稽相符
2020-03-24 17:29:09
你好,要按提示去檢查 ,自己檢查 沒有問題可以不用管
2020-03-28 11:45:02
如果數(shù)據(jù)填寫正確,不用管這個風(fēng)險提示,風(fēng)險提示是按正常的勾輯關(guān)系進行比對,發(fā)現(xiàn)有異常就會提醒。
2017-05-17 14:14:11
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學(xué)你好,能把題目貼上來么?

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    你好,這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

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