老師,請問公司的銀行直接轉(zhuǎn)賬,轉(zhuǎn)賬的時候備注什么 問
您好,是轉(zhuǎn)給個人了嗎,還是 答
鋼結(jié)構(gòu)加工費稅務(wù)編碼是,甲方提供鋼材,我方提供油 問
你好,其他加工勞務(wù) 勞務(wù) 20105 答
我想問下 去年的收入跟成本沒有入賬,今年要怎么做 問
你好,你是想補充做到去年嗎? 答
老師好,我們是貿(mào)易公司,我們的客戶收到貨后說產(chǎn)品 問
你好,這個之前已經(jīng)做了,成本費用收入不用再做的,因為之前你是多做了,現(xiàn)在補上。 答
老師,我們是工業(yè)制造業(yè),一般納稅人,出售自建的舊廠 問
你好,計入營業(yè)外收支。 答

采購貨物貨款已經(jīng)支付,現(xiàn)在收到貨款沒有收到發(fā)票,該如何做暫估入庫的分錄,收到發(fā)票之后需要如何紅沖?紅沖在財務(wù)系統(tǒng)是怎么操作的呢?
答: 暫估入庫的話,借:原材料 貸:暫估應(yīng)付款 收到發(fā)票,借:原材料 負數(shù) 貸:暫估應(yīng)付款 負數(shù) ,借:原材料 貸:預(yù)付賬款
?1. 甲公司欠乙公司600萬元貨款,到期日為2019年10月30日。甲公司因財務(wù)困難,經(jīng)協(xié)商于2019年11月15日與乙公司簽訂債務(wù)重組協(xié)議,協(xié)議規(guī)定甲公司以價值550萬元的商品抵償欠乙公司上述全部債務(wù)。2019年11月20日,乙公司收到該商品并驗收入庫,2019年11月22日辦理了有關(guān)債務(wù)解除手續(xù)。要求:分別編制甲、乙公司相關(guān)會計分錄
答: 你好 甲 借,應(yīng)付賬款600 貸,主營業(yè)務(wù)收入550——如果成本與公允價相符,因為題中沒有看到公允價 貸,營業(yè)外收入 50 乙 借,庫存商品550 借,營業(yè)外支出50 貸,應(yīng)收賬款600
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
貨款已付當(dāng)時就開了發(fā)票,一個月后貨發(fā)過來入庫了,怎么做分錄
答: 你好,借 預(yù)付賬款 貸銀行 借庫存商品 進項稅 貸預(yù)付賬款


阿童木 追問
2020-03-28 10:17
辜老師 解答
2020-03-28 10:17