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送心意

辜老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-03-28 11:01

你多叫的,會形成應(yīng)繳稅費(fèi)—未交增值稅的借方余額,你1月結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的貸方余額,會自動遞減的

橙小魚 追問

2020-03-28 11:10

能具體教一下11月和1月怎么做分錄和結(jié)轉(zhuǎn)嗎?我感覺我要被繞暈了,謝謝老師

辜老師 解答

2020-03-28 11:12

你是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人,為什么產(chǎn)生了多交增值稅

橙小魚 追問

2020-03-28 11:18

我們是一般納稅人,之前因?yàn)槎惥譀]有把我們6個(gè)點(diǎn)服務(wù)費(fèi)的稅加入系統(tǒng),導(dǎo)致我開了票報(bào)不了稅,交的稅也進(jìn)入了銷售產(chǎn)品的增值稅中。后面稅局改好了我們就又交了服務(wù)費(fèi)的稅金,于是就有這4000的銷售產(chǎn)品的增值稅需要留抵

辜老師 解答

2020-03-28 11:40

你當(dāng)時(shí)是怎么賬務(wù)處理的

橙小魚 追問

2020-03-28 11:49

老師,我講錯(cuò)了,是12月多交了
12月 
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 4000
貸 庫存現(xiàn)金 4000
然后發(fā)現(xiàn)1月份的數(shù)據(jù)對不上,是不是我12月要做一個(gè)增值稅結(jié)轉(zhuǎn)?
然后多交的附加稅就完全不知道怎么處理了。我12月的賬薄我還沒有裝訂,所以想直接改成正確的。

辜老師 解答

2020-03-28 11:52

你多交的增值稅,就形成了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金借方余額,下次需要繳納增值稅的時(shí)候,直接抵減這個(gè)借方余額就可以了

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相關(guān)問題討論
可以參考這一個(gè)的
2022-07-03 12:14:11
那整個(gè)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫
2020-07-13 17:29:45
老師是直接做,借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,這筆分錄嗎?
2018-09-06 16:59:26
你好,一般情況下,如果月末是有留底,就什么也不做。這時(shí):應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)二級科目為負(fù)數(shù),就是留抵稅額。
2021-10-11 23:16:13
借銀行 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,
2019-12-28 10:19:26
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