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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-03-28 11:01

你多叫的,會形成應繳稅費—未交增值稅的借方余額,你1月結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的貸方余額,會自動遞減的

橙小魚 追問

2020-03-28 11:10

能具體教一下11月和1月怎么做分錄和結(jié)轉(zhuǎn)嗎?我感覺我要被繞暈了,謝謝老師

辜老師 解答

2020-03-28 11:12

你是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人,為什么產(chǎn)生了多交增值稅

橙小魚 追問

2020-03-28 11:18

我們是一般納稅人,之前因為稅局沒有把我們6個點服務費的稅加入系統(tǒng),導致我開了票報不了稅,交的稅也進入了銷售產(chǎn)品的增值稅中。后面稅局改好了我們就又交了服務費的稅金,于是就有這4000的銷售產(chǎn)品的增值稅需要留抵

辜老師 解答

2020-03-28 11:40

你當時是怎么賬務處理的

橙小魚 追問

2020-03-28 11:49

老師,我講錯了,是12月多交了
12月 
借 應交稅費-應交增值稅-已交稅金 4000
貸 庫存現(xiàn)金 4000
然后發(fā)現(xiàn)1月份的數(shù)據(jù)對不上,是不是我12月要做一個增值稅結(jié)轉(zhuǎn)?
然后多交的附加稅就完全不知道怎么處理了。我12月的賬薄我還沒有裝訂,所以想直接改成正確的。

辜老師 解答

2020-03-28 11:52

你多交的增值稅,就形成了應交稅費-應交增值稅-已交稅金借方余額,下次需要繳納增值稅的時候,直接抵減這個借方余額就可以了

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可以參考這一個的
2022-07-03 12:14:11
借銀行 貸進項稅額轉(zhuǎn)出,
2019-12-28 10:19:26
上期留底不影響會計分錄,只是月末結(jié)轉(zhuǎn)應交稅費時會有兩種結(jié)果。首先要計算是否需要交稅,先要查看明細賬上的銷項稅、進項稅和留底數(shù)。用本月銷項稅-本月進項稅-上期留底進項稅=本期應交增值稅。計算結(jié)果會有兩種情況: 第一,如果得數(shù)為負數(shù)時就不用交稅,繼續(xù)做為下一個月的留底稅額。 第二,如果得數(shù)為正數(shù)時,就要交稅,月末需做轉(zhuǎn)出應交增值稅分錄:即, 借:應交稅費——應交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 到下個月做交稅分錄即可。
2021-05-19 09:21:37
這個應該是只能抵欠的增值稅,至于滯納金是直接交稅,計入營業(yè)外支出——罰款支出。
2019-05-23 16:38:48
那整個的結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫
2020-07-13 17:29:45
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