
老師你好:前會(huì)計(jì)把2020年一月交的增值稅做到管理費(fèi)用里面去了,我查了12月的賬既沒有交增值稅也沒有計(jì)提增值稅。我現(xiàn)在換了財(cái)務(wù)系統(tǒng),把19年的余額入進(jìn)去重新做一月的賬,請(qǐng)問這筆賬如何做分錄呢?
答: 你好,同學(xué)。 你的意思就是你交稅時(shí)你放到了管理費(fèi)用?
增值稅定稅的會(huì)計(jì)分錄,計(jì)提時(shí),借管理費(fèi)用嗎
答: 借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
1、我們是小規(guī)模的證券基金公司,作為基金管理人,在10月份時(shí)收到 9月的基金產(chǎn)品管理費(fèi)和增值稅、增值稅附加稅等,這個(gè)要怎么做分錄呢?2、每月都有管理費(fèi)收入,管理費(fèi)和增值稅、增值稅附加稅分季度或者次月到賬。需要計(jì)提嗎?計(jì)提分錄怎么做?
答: 1,借,銀行存款? 貸,其他應(yīng)付款? 代扣代交? 2,不用計(jì)提,收到時(shí)計(jì)其他應(yīng)付款處理


陽光依然 追問
2020-03-28 16:17
陽光依然 追問
2020-03-28 16:17
陳詩晗老師 解答
2020-03-28 16:26
陽光依然 追問
2020-03-28 20:13
陳詩晗老師 解答
2020-03-28 21:12
陽光依然 追問
2020-03-28 21:14
陳詩晗老師 解答
2020-03-28 21:20