
老師你好:前會計把2020年一月交的增值稅做到管理費用里面去了,我查了12月的賬既沒有交增值稅也沒有計提增值稅。我現(xiàn)在換了財務(wù)系統(tǒng),把19年的余額入進(jìn)去重新做一月的賬,請問這筆賬如何做分錄呢?
答: 你好,同學(xué)。 你的意思就是你交稅時你放到了管理費用?
增值稅定稅的會計分錄,計提時,借管理費用嗎
答: 借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
1、我們是小規(guī)模的證券基金公司,作為基金管理人,在10月份時收到 9月的基金產(chǎn)品管理費和增值稅、增值稅附加稅等,這個要怎么做分錄呢?2、每月都有管理費收入,管理費和增值稅、增值稅附加稅分季度或者次月到賬。需要計提嗎?計提分錄怎么做?
答: 1,借,銀行存款? 貸,其他應(yīng)付款? 代扣代交? 2,不用計提,收到時計其他應(yīng)付款處理
當(dāng)月購買金稅盤當(dāng)月不抵增值稅,下月在抵,那么怎么做分錄,結(jié)轉(zhuǎn)損益還要結(jié)轉(zhuǎn)管理費用嗎?這里還是不理解
老師,我們金稅盤續(xù)費是我代墊的,5月份我已交把他抵減增值稅了,但是我是7月份才報銷的,5月份做了借應(yīng)交稅費,貸管理費用,請問現(xiàn)在7月報銷再怎么做分錄???謝謝老師
才成立的公司,購買移動開票盤1980元,怎么做分錄,是三月份買的,3月份做了一筆分錄,借:管理費用1980 貸:現(xiàn)金1980現(xiàn)在4月份要遞減增值稅,怎么做分錄!!


陽光依然 追問
2020-03-28 16:17
陽光依然 追問
2020-03-28 16:17
陳詩晗老師 解答
2020-03-28 16:26
陽光依然 追問
2020-03-28 20:13
陳詩晗老師 解答
2020-03-28 21:12
陽光依然 追問
2020-03-28 21:14
陳詩晗老師 解答
2020-03-28 21:20