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于2020-03-30 14:28 發(fā)布 ??818次瀏覽
陳老師
職稱: 中級會計師
2020-03-30 14:36
這個應該是與同一個公司發(fā)生業(yè)務 這個結(jié)算方式一部分是預收一部分是應收。這樣把預收轉(zhuǎn)到應收 你查這個單位的賬的話就比較容易查。如果不結(jié)轉(zhuǎn)的來的話,你查賬就要看兩個公司科目的明細賬這樣不方便
???? 追問
2020-03-30 14:40
其實也就是把A公司的預收應收記在一起 避免重復掛賬 記錄A公司實際的應收款或預收款金額是嗎?
陳老師 解答
2020-03-30 14:57
同學,你理解的沒有錯
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預收賬款分錄借:應收賬款貸:銀行存款對嗎
答: 您好 借:銀行存款 貸:預收賬款
老師,預收賬款沖應收賬款怎么沖???預收賬款的分錄是借銀行存款貸預收賬款
答: 同學你好 你這是 同一家單位用了兩個科目嗎
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
為什么沖預收賬款,不沖銀行存款? 如果錯票入賬時掛的借:銀行存款,怎么做負數(shù)分錄?或者是掛的應收賬款,后期銀行收到全款或部分款,負數(shù)分錄怎么做?
答: 你好,你沖紅票有沒有減少銀行存款,銀行存款有變動時才做。
老師,原來分錄是這樣的:借:銀行存款 8862769 貸:應收賬款-A公司 8862769.因為原來的賬既用了應收賬款,又用了預收賬款,我現(xiàn)在想把這個應收賬款調(diào)整到預收賬款。你看以下分錄對嗎:貸:應收賬款-A公司 -8862769 貸:預收賬款-A公司 -8862769元,是這樣嗎?
討論
老師好,簽訂合同,收了一部分定金,分錄:借:銀行存款 貸:預收賬款 后來再收這個合同的貨款時,分錄:借:銀行存款 貸:應收賬款 可以嗎
請問老師,我當月收到一筆預收賬款回單,分錄可以做借:銀行存款,貸應收賬款,不做貸預收賬款,我可以這樣做嗎
我們收到貨款的時候,我做的分錄是借:銀行存款 貸:應收賬款 現(xiàn)在稅局那邊,看到我們的預收賬款很大,所以,我要調(diào)賬,如何調(diào)賬呢
陳老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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???? 追問
2020-03-30 14:40
陳老師 解答
2020-03-30 14:57