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送心意

陳老師

職稱中級會計師

2020-03-31 13:46

去年的的增值稅都報了  你只能做到今年了  紅字做一筆 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)的  再藍(lán)字做一筆其他應(yīng)付款的

gyeommi 追問

2020-03-31 13:52

就是直接沖原本那張憑證,然后再做一張正確的意思嗎?
還要通過以前年度損益調(diào)整嗎?

陳老師 解答

2020-03-31 14:04

你如果金額大就通過以前年度  如果不大就不要了

gyeommi 追問

2020-03-31 14:13

我覺得金額不大,20000元

gyeommi 追問

2020-03-31 14:32

但是這樣直接紅沖的話,那稅費(fèi)那個科目不就是有余額了?

陳老師 解答

2020-03-31 15:30

稅費(fèi)的話,那你這個月又有收入的話,他也會有余額的呀。

gyeommi 追問

2020-03-31 15:31

科目不一樣,那時候我們是小規(guī)模,現(xiàn)在是一般納稅人了

陳老師 解答

2020-03-31 15:36

同學(xué)你這么寫  數(shù)字是假設(shè)的哈
借:銀行存款 -10,300.00

貸:主營業(yè)務(wù)收入- 10,000.00

應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 銷項稅-300.00

gyeommi 追問

2020-03-31 16:23

還有個問題,我們這個月是免稅的,那這些是直接留抵嗎?

陳老師 解答

2020-03-31 16:24

你等有稅的時候再弄呀。

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您好,你的上面的做法是對的,因為是客戶提前打款給你了,所以掛其他應(yīng)付款。如果你公司先墊付,后收回運(yùn)費(fèi)款那種就需要掛其他應(yīng)收款。 另外,要注意如果運(yùn)費(fèi)發(fā)票是開給你公司的,可以計入銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi),后期收到運(yùn)費(fèi)款項即可沖減銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)。如果運(yùn)費(fèi)發(fā)票上開的是客戶的公司名稱,那就只能掛應(yīng)收賬款或者其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款,就如同你上面做的分錄。
2016-11-30 10:30:54
你好,那你就借營業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款。
2022-06-07 10:05:18
親情卡跨店使用的時候計入銷售費(fèi)用就可以了
2019-05-13 16:17:27
同學(xué),收入的確認(rèn)方式應(yīng)當(dāng)按進(jìn)度進(jìn)行確認(rèn),開票時,借:應(yīng)收賬款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—簡易計稅 工程結(jié)算,員工墊付可以這么操作
2020-04-20 17:56:13
你好,是公允價值,也就是9
2019-09-24 16:48:48
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