五月開了五十萬的發(fā)票。六月收到四十七萬的打款。五月做的分錄是 借 應(yīng)收賬款47萬 其他應(yīng)付款3萬 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)。剩下的三萬是收不到了。該怎么把這三萬做分錄處理。
學(xué)堂用戶t392be
于2022-06-07 09:59 發(fā)布 ??1248次瀏覽
- 送心意
李霞老師
職稱: 中級會(huì)計(jì)師
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您好,你的上面的做法是對的,因?yàn)槭强蛻籼崆按蚩罱o你了,所以掛其他應(yīng)付款。如果你公司先墊付,后收回運(yùn)費(fèi)款那種就需要掛其他應(yīng)收款。
另外,要注意如果運(yùn)費(fèi)發(fā)票是開給你公司的,可以計(jì)入銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi),后期收到運(yùn)費(fèi)款項(xiàng)即可沖減銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)。如果運(yùn)費(fèi)發(fā)票上開的是客戶的公司名稱,那就只能掛應(yīng)收賬款或者其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款,就如同你上面做的分錄。
2016-11-30 10:30:54

同學(xué),收入的確認(rèn)方式應(yīng)當(dāng)按進(jìn)度進(jìn)行確認(rèn),開票時(shí),借:應(yīng)收賬款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—簡易計(jì)稅 工程結(jié)算,員工墊付可以這么操作
2020-04-20 17:56:13

你好,是公允價(jià)值,也就是9
2019-09-24 16:48:48

你好 你收到款做借銀行存款貸其他應(yīng)付款 然后付款 借其他應(yīng)付款貸銀行存款 中間產(chǎn)生的管理費(fèi) 你做 借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2019-08-07 14:20:33

兩個(gè)科目對沖可以的,
2019-07-30 22:19:25
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