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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-03-31 14:03

借管理費(fèi)用等應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行存款

今生隨遇而安 追問

2020-03-31 14:08

好的,謝謝!

今生隨遇而安 追問

2020-03-31 14:10

還有一張進(jìn)項(xiàng)專票,已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,沒有報(bào)銷,會(huì)計(jì)分錄怎么做?

玲老師 解答

2020-03-31 14:20

沒有報(bào)銷,你已經(jīng)認(rèn)證了,你就先和報(bào)銷一樣,先做到賬上貸方記,其他應(yīng)付款

今生隨遇而安 追問

2020-03-31 14:26

已認(rèn)證了并抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額,借:管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:其它應(yīng)付款(某某)

今生隨遇而安 追問

2020-03-31 14:27

這樣做會(huì)計(jì)分錄可以嗎?

玲老師 解答

2020-03-31 14:37

是的,就是做這個(gè)分錄

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借管理費(fèi)用等應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行存款
2020-03-31 14:03:57
月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入
2019-07-19 20:46:00
您好,如果屬于正常損耗,不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 銷售 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)(如果需要計(jì)提) 計(jì)提成本 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
2020-01-13 23:34:15
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后  分錄是什么呢
2023-08-29 17:06:22
可以暫估入庫,借庫存商品 貸應(yīng)付賬款 暫估款
2019-11-15 09:56:04
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