
大家好!開出銷項發(fā)票做內(nèi)帳要怎么做呢?不要做價稅分離嗎?借:應收帳款,貸:主營業(yè)務收入(價稅合計數(shù))是嗎?到月底的時候,這個銷項稅額是如何處理的呢?
答: 你好,是的 期初根據(jù)實際應交的增值稅計入營業(yè)稅金及附加或管理費用
老師,我們這個月紅沖了一張去年的銷項發(fā)票,這個我要怎么做賬啊?之前我是做借:銀行存款,貸:應收,借:應收,貸:主營業(yè)務收入,銷項稅額,對方?jīng)]認證。這個月開了銷項負數(shù),和銷項發(fā)票,我這個月怎么做分錄?我糊涂啦……
答: 你好,同學。 你是按之前的分錄一樣處理,就是負數(shù)分錄 ,金額是負數(shù) 借:應收,貸:主營業(yè)務收入,銷項稅額
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
19年主營業(yè)務收入是對的,銷項稅額不對,是哪里出了問題嗎
答: 你好!這個建議你看下是不是因為有不同稅率的收入

