大家好!開出銷項(xiàng)發(fā)票做內(nèi)帳要怎么做呢?不要做價(jià)稅分離嗎?借:應(yīng)收帳款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(價(jià)稅合計(jì)數(shù))是嗎?到月底的時(shí)候,這個(gè)銷項(xiàng)稅額是如何處理的呢?
西紅柿
于2016-12-19 11:21 發(fā)布 ??2545次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2016-12-19 11:30
老師:做內(nèi)帳的時(shí)候,月底是要把所有的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)發(fā)票的稅額的統(tǒng)計(jì)出來(lái)的數(shù),計(jì)入管理費(fèi)用-稅金里面嗎?您看一下我這樣記分錄對(duì)嗎?比如:這個(gè)月開出銷項(xiàng)發(fā)票稅額有2000元,收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額有1500元,那做分錄時(shí):開出的銷項(xiàng)額, 借:管理費(fèi)用-稅金 2000 ,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額2000;借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額2000,貸:銀存2000;收到進(jìn)項(xiàng)票是1500時(shí),月底做分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額1500,貸:管理費(fèi)用-稅金,是這樣嗎?總覺得好怪的,是不是哪不對(duì)呢?請(qǐng)老師指正,謝謝!
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你好,同學(xué)。
你是按之前的分錄一樣處理,就是負(fù)數(shù)分錄 ,金額是負(fù)數(shù)
借:應(yīng)收,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,銷項(xiàng)稅額
2020-03-31 17:07:16

你好,是的
期初根據(jù)實(shí)際應(yīng)交的增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)稅金及附加或管理費(fèi)用
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你好,問(wèn)應(yīng)收賬款是加銷項(xiàng)稅,問(wèn)收入時(shí)不考慮的
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你好,需要查一下明細(xì),看看是不是有稅率開的不對(duì)的發(fā)票?
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填入未開票銷售額欄次中
2018-04-12 09:15:02
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