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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-12-19 11:30

老師:做內(nèi)帳的時(shí)候,月底是要把所有的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)發(fā)票的稅額的統(tǒng)計(jì)出來(lái)的數(shù),計(jì)入管理費(fèi)用-稅金里面嗎?您看一下我這樣記分錄對(duì)嗎?比如:這個(gè)月開出銷項(xiàng)發(fā)票稅額有2000元,收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額有1500元,那做分錄時(shí):開出的銷項(xiàng)額, 借:管理費(fèi)用-稅金 2000 ,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額2000;借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額2000,貸:銀存2000;收到進(jìn)項(xiàng)票是1500時(shí),月底做分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額1500,貸:管理費(fèi)用-稅金,是這樣嗎?總覺得好怪的,是不是哪不對(duì)呢?請(qǐng)老師指正,謝謝!

西紅柿 追問(wèn)

2016-12-19 11:45

老師的意思是,做內(nèi)帳的時(shí)候,有發(fā)票,都做價(jià)稅合計(jì)數(shù),等繳納稅款的時(shí)候,再把所有的費(fèi)用都計(jì)入營(yíng)業(yè)稅金及附加或管理費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)的票繳稅在月底的時(shí)候,也是要做進(jìn)管理費(fèi)用-稅金里面嗎?進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)如果都繳稅那該怎么做分錄呢?借:管理費(fèi)用-稅金(銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:銀存,是這樣嗎?

鄒老師 解答

2016-12-19 11:22

你好,是的
期初根據(jù)實(shí)際應(yīng)交的增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)稅金及附加或管理費(fèi)用

鄒老師 解答

2016-12-19 11:40

你好,進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)都不需要確認(rèn)稅額
只是繳納的時(shí)候就計(jì)入營(yíng)業(yè)稅金及附加或管理費(fèi)用核算

鄒老師 解答

2016-12-19 11:47

購(gòu)進(jìn)  借;庫(kù)存商品等科目  貸;應(yīng)付賬款
銷售 借;應(yīng)收賬款等科目   貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
繳納稅額  借;營(yíng)業(yè)稅金及附加   或管理費(fèi)用  貸;銀行存款

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你好,同學(xué)。 你是按之前的分錄一樣處理,就是負(fù)數(shù)分錄 ,金額是負(fù)數(shù) 借:應(yīng)收,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,銷項(xiàng)稅額
2020-03-31 17:07:16
你好,是的 期初根據(jù)實(shí)際應(yīng)交的增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)稅金及附加或管理費(fèi)用
2016-12-19 11:22:13
你好,問(wèn)應(yīng)收賬款是加銷項(xiàng)稅,問(wèn)收入時(shí)不考慮的
2022-04-03 09:54:39
你好,需要查一下明細(xì),看看是不是有稅率開的不對(duì)的發(fā)票?
2022-01-28 14:42:39
填入未開票銷售額欄次中
2018-04-12 09:15:02
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