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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-04-01 09:53

你好   年末的時候可以一起調(diào)整  或者你以申報表為準  賬上調(diào)整四舍五入差異到營業(yè)外收支

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你好 年末的時候可以一起調(diào)整 或者你以申報表為準 賬上調(diào)整四舍五入差異到營業(yè)外收支
2020-04-01 09:53:24
你好,哪個數(shù)據(jù)才是正確的呢?
2021-06-02 11:22:22
你好,按申報表上的數(shù)據(jù)為準來調(diào)整賬務: 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)(做憑證時此科目計入貸方為-0.01元) 貸:主營業(yè)務收入0.01元。
2016-09-07 11:03:17
你好 那么你這個是 借:增值稅---已交增值稅 貸:銀行存款
2022-11-12 15:46:04
是因為你填的銷售金額有誤嗎?
2016-11-03 15:35:03
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