老師 我公司去年買了一部車金蝶軟件上顯示期初原 問
同學(xué),你好 期初一般是年初金額 答
老師,我剛到一家學(xué)校工作,之前沒有做過民非的賬務(wù) 問
第一個(gè)需要交 第二個(gè)需要交個(gè)稅,合并到工資 第三個(gè)借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸銀行存款 借銀行存款 貸提供服務(wù)收入-食堂管理收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 答
請問用于集體福利的稅額轉(zhuǎn)出,月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn) 問
你好,借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 答
老師,暫估做的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 問
你好,沖暫估涉及到損益類的科目,用以前年度損益調(diào)整 主營業(yè)務(wù)成本是損益類科目 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。 實(shí)際你法人沒有墊付,不是 如果貸方掛著余額也不對 所以需要充了它以前年度損益調(diào)整,月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。 答
老師,請問工資漏計(jì)提了,怎么處理 問
你好,這個(gè)做補(bǔ)充計(jì)提了。 答

老師,第二種方法有些不明白,這樣算不會(huì)重復(fù)么?
答: 你好,可以將問題描述清楚一點(diǎn)嗎
老師請問:這道題,第一種方法我明白,第二,三,種不明白?
答: 同學(xué),這個(gè)解析是你自己做的還是老師講的?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
為什么這樣算第一月選3%,第二月,第三月不明白?
答: 每個(gè)月括號內(nèi)的金額算出來是應(yīng)納稅所得額哦,然后根據(jù)應(yīng)納稅所得額看上面的那個(gè)表格,按照第二列選擇相應(yīng)的范圍,適用不同的稅率和速算扣除數(shù)哦,希望可以幫到你哦


一葉草 追問
2020-04-01 21:12
一葉草 追問
2020-04-01 21:13
一葉草 追問
2020-04-01 21:14
一葉草 追問
2020-04-01 21:15
舟舟老師 解答
2020-04-02 10:28
舟舟老師 解答
2020-04-02 10:31
舟舟老師 解答
2020-04-02 10:34