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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-04-02 17:33

你好,第一個季度就沒有任何業(yè)務(wù),就直接按0申報
不需要管去年的數(shù)據(jù)的

鄒老師 解答

2020-04-02 17:35

你好
季度期初資產(chǎn)總額填寫資產(chǎn)總額年初數(shù)
季度末資產(chǎn)總額填寫資產(chǎn)總額季度末月的期末余額

鄒老師 解答

2020-04-02 17:37

你好,(去年利潤是付的630元)你是想問關(guān)于利潤的什么問題呢?

鄒老師 解答

2020-04-02 17:40

你好,資產(chǎn)總額與利潤有一定的關(guān)系
因為利潤增加了,那所有者權(quán)益就增加,所有者權(quán)益增加了,那資產(chǎn)也會相應(yīng)增加的

鄒老師 解答

2020-04-02 17:49

你好,虧損630,并不代表資產(chǎn)就是-630的
虧損630,只能說明未分配利潤是-630

鄒老師 解答

2020-04-02 17:52

你好
1季度的資產(chǎn)負債表的期初數(shù)是上年期末數(shù)
利潤表與上年利潤表沒有關(guān)系的
今年一季度就沒有任何業(yè)務(wù)的情況下
資產(chǎn)負債表期初數(shù),期末數(shù)都是上年的期末數(shù)
利潤表都是0

鄒老師 解答

2020-04-02 18:11

你好,可以帶上正確的利潤表去稅局大廳做更正申報

鄒老師 解答

2020-04-02 19:02

你好,有錯誤去更正什么,這個是正確的做法,稅局不會因為這個就找你單位的
注冊公司費用應(yīng)當(dāng)是提供服務(wù)的單位或者個人給你單位開具發(fā)票入賬才是的
一季度的年初數(shù)是去年的期末數(shù)
年報財務(wù)報表就是第四季度財務(wù)報表
更改利潤表需要去主管稅務(wù)局才是的

鄒老師 解答

2020-04-02 19:18

你好,更改利潤表需要去主管稅務(wù)局辦理才是的

鄒老師 解答

2020-04-02 19:19

你好,更改利潤表需要去主管稅務(wù)局辦理才是的
是需要去你注冊地的主管稅務(wù)局辦理,而不是哪一個稅局都可以的

焰焰 追問

2020-04-02 17:34

季度初和季度末資產(chǎn)總額怎么填寫?

焰焰 追問

2020-04-02 17:36

去年利潤是付的630元呢

焰焰 追問

2020-04-02 17:37

去年虧損就直接填付的630元嗎?

焰焰 追問

2020-04-02 17:39

資產(chǎn)總額與利潤沒有關(guān)系嗎?公司的注冊資本是80萬

焰焰 追問

2020-04-02 17:47

去年虧損630那資產(chǎn)不就是付的630嗎

焰焰 追問

2020-04-02 17:51

一季度的資產(chǎn)負債表和利潤表與去年的年報資產(chǎn)負債表和利潤表有關(guān)系嗎?今年一季度就沒有任何業(yè)務(wù),資產(chǎn)負債表和利潤表就都是零嗎?

焰焰 追問

2020-04-02 18:09

你好,季度利潤表申報填錯了,可以作廢嗎?怎么操作呢?

焰焰 追問

2020-04-02 18:33

稅務(wù)不會找我吧,我就這樣報上吧,等有了單據(jù)給沖了可以嗎?

焰焰 追問

2020-04-02 18:34

他給了我?guī)装僭淖怨举M用我沒有記賬,我自己可以去稅局開個票給公司嗎?

焰焰 追問

2020-04-02 18:37

一季度的年初數(shù)是去年的期末數(shù)吧資產(chǎn)負債表,不是期初數(shù)吧,是年初數(shù)

焰焰 追問

2020-04-02 18:39

年報財務(wù)報表就是第四季度財務(wù)報表吧?

焰焰 追問

2020-04-02 18:44

去附近哪個稅局更改都可以吧?更改利潤表

焰焰 追問

2020-04-02 19:17

去附近哪個稅局都可以嗎?或者跨市的公司可以在當(dāng)?shù)囟惥指睦麧櫛韱幔?/p>

焰焰 追問

2020-04-02 19:19

我是東營市,在東營市哪個稅局都可以更改嗎?我東營市東營區(qū)的公司可以去墾利區(qū)稅局更改嗎?一個市不是一個區(qū)。

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你好,第一個季度就沒有任何業(yè)務(wù),就直接按0申報 不需要管去年的數(shù)據(jù)的
2020-04-02 17:33:18
你好,還需要補做第一季度所得稅申報的
2020-07-13 09:57:56
我這個季度盈利后面季度虧損,年度是虧損的,我上繳的稅務(wù)可以退回?
2017-03-26 10:01:26
根據(jù)利潤表的數(shù)計算填報
2016-06-09 19:59:55
您好 上個季度的 要去稅務(wù)大廳申請更正申報表
2020-01-12 15:00:36
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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