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送心意

meizi老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2020-04-03 13:49

這部分是統(tǒng)籌,少扣個(gè)人部分了,做的是管理費(fèi)用,現(xiàn)在又收回來了

向陽葵仔^o^ 追問

2020-04-03 14:28

以前分錄,借 :管理費(fèi)用20000 其他應(yīng)收款5000貸:應(yīng)付職工薪酬 25000 借:應(yīng)付職工薪酬 25000貸:銀行存款25000 正確的分錄應(yīng)該是借:管理費(fèi)用15000其他應(yīng)收款10000

向陽葵仔^o^ 追問

2020-04-03 14:34

我自己調(diào)整的不知道對不對

向陽葵仔^o^ 追問

2020-04-03 14:49

本來單位部分是1.5萬,個(gè)人部分是1萬

向陽葵仔^o^ 追問

2020-04-03 15:00

那我就是做對了嗎

向陽葵仔^o^ 追問

2020-04-03 15:21

老師,那幫我看看報(bào)表填寫對不對,沒有其他調(diào)整

向陽葵仔^o^ 追問

2020-04-03 15:31

是為了讓老師看看對著沒,那個(gè)是我的調(diào)整數(shù)

meizi老師 解答

2020-04-03 13:18

你好 之前分錄是怎么做的   多計(jì)提了 你19年都沒調(diào)整過來嗎

meizi老師 解答

2020-04-03 13:53

你好  那你就沖之前的分錄 。金額大嗎  多計(jì)提的金額

meizi老師 解答

2020-04-03 14:32

你把其他應(yīng)收款5000元計(jì)入應(yīng)付職工薪酬干嘛 。 你本來個(gè)人部分應(yīng)該是多少  單位部分應(yīng)該是多少  。

meizi老師 解答

2020-04-03 14:35

你好 你需要給我說下    你本來個(gè)人部分應(yīng)該是多少 單位部分應(yīng)該是多少 。 我才好判斷你調(diào)整的對不對。 因?yàn)榭茨憬痤~ 是其他應(yīng)收款都計(jì)入了應(yīng)付職工薪酬了。

meizi老師 解答

2020-04-03 14:58

你好  其實(shí)就是管理費(fèi)用多做了5000  調(diào)整5000到個(gè)人部分  現(xiàn)金收回來 是的

meizi老師 解答

2020-04-03 15:05

嗯是的 你分錄是對的

meizi老師 解答

2020-04-03 15:23

你好  按你們賬上的數(shù)據(jù)對應(yīng)填寫就行了。    沒有其他調(diào)整 你們的標(biāo)黃色是干嘛的

meizi老師 解答

2020-04-03 15:40

你好 如果你確實(shí)有其他調(diào)整的數(shù)據(jù) 是可以這樣寫的

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這部分是統(tǒng)籌,少扣個(gè)人部分了,做的是管理費(fèi)用,現(xiàn)在又收回來了
2020-04-03 13:49:09
?你好 那你就補(bǔ)計(jì)提 ;你跨年了嗎這個(gè) 是工資嗎? ?這樣好判斷科目?
2021-06-18 18:50:49
你好,如果要是還發(fā)放的話就不需要調(diào)整的呀。只是所得稅匯算的時(shí)候需要處理
2020-02-20 21:28:42
這個(gè)紅沖額計(jì)提部分金額即可的了
2018-08-01 17:49:11
你好,做去年計(jì)提相反分錄,損益科目通過以前年度損益調(diào)整科目核算 借;相關(guān)科目,貸;以前年度損益調(diào)整
2020-04-22 11:26:51
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