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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-04-03 16:25

您好
做計提跟繳納時候相同的紅字分錄就好了
第一筆應(yīng)付職工薪酬 借方紅字 第二筆應(yīng)付職工薪酬 貸方也是紅字

花開花謝 追問

2020-04-03 16:36

第一筆,借銀存100,貸應(yīng)付職工薪酬-100

花開花謝 追問

2020-04-03 16:38

第二筆,借管理費用一100,貸職工薪酬100

花開花謝 追問

2020-04-03 16:38

老師,您看這樣寫對嗎

bamboo老師 解答

2020-04-03 17:01

借 銀存100
借 應(yīng)付職工薪酬-100
借管理費用一100
貸 職工薪酬-100

花開花謝 追問

2020-04-03 17:05

老師,管理費用之前計提了,現(xiàn)在收回不是應(yīng)該負(fù)數(shù)嗎

bamboo老師 解答

2020-04-03 17:58

對的 借方管理費用負(fù)數(shù) 沖減你計提的啊

花開花謝 追問

2020-04-03 17:59

好的,謝謝老師

bamboo老師 解答

2020-04-03 18:14

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

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你好,工齡工資460元沒加入計提,
2019-02-27 17:33:38
是的,是這 樣計提的
2019-02-27 18:31:32
你好,你們使用的是小企業(yè)準(zhǔn)則嗎?
2019-03-28 11:44:43
您好 借:應(yīng)付職工薪酬 ——工資 1029.2+500=1529.2 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 1029.2 應(yīng)付職工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
應(yīng)該記入,管理費用-福利費
2019-06-06 09:35:52
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