亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-04-07 15:15

借原材料-暫估入庫 負(fù)數(shù)  貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫 負(fù)數(shù),借原材料 貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商,付款做應(yīng)付賬款 供應(yīng)商 貸銀行

GZY 追問

2020-04-07 15:25

跨年這樣做行嗎?

maize老師 解答

2020-04-07 15:27

是的,只要結(jié)轉(zhuǎn)損益才使用以前年度損益調(diào)整,別的正常做

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
借原材料-暫估入庫 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫 負(fù)數(shù),借原材料 貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商,付款做應(yīng)付賬款 供應(yīng)商 貸銀行
2020-04-07 15:15:24
紅沖暫估 按發(fā)票金額入賬
2020-04-07 15:17:15
月初先做暫估沖回,在按收到發(fā)票做賬,發(fā)票不夠在做暫估
2018-01-08 20:12:44
還沒有結(jié)轉(zhuǎn)到成本是嗎。
2020-04-22 15:16:30
1.借:原材料 -暫估入庫 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 借原材料 貸應(yīng)付賬款,2 ,
2020-03-30 10:28:08
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
最新問題
舉報
取消
確定
請完成實名認(rèn)證

應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

取消
確定
加載中...