
老師,我在做帳時沒有用工程結(jié)算科目,而是成本用的工程施工,當(dāng)每收一筆進(jìn)項時就結(jié)轉(zhuǎn)工程施工,一般工程完后就轉(zhuǎn)平了,工程完后項目虧了,工程施工有貸方余額,需要怎樣處理將他轉(zhuǎn)平,不應(yīng)該有余
答: 你好! 借:工程施工 貸:主營業(yè)務(wù)成本
外貿(mào)企業(yè),進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出這個科目有余額,這個余額就一直這么留著嗎
答: 你好,是的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上月底留抵的,未交增值稅科目的借方余額,11月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)?我們公司都是月底把進(jìn)項,銷項,進(jìn)項轉(zhuǎn)出科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目。本月銷項大于進(jìn)項,怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
答: 一、 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 二、 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

