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送心意

答疑郭老師

職稱初級會計師

2019-01-09 19:56

不交稅怎么會有減免稅款 
都要結轉到轉出未交增值稅 
借應交稅費-應交增值稅-轉出未交貸應交稅費-應交增值稅-進項 
借應交稅費-應交增值稅-銷項貸應交稅費-應交增值稅-轉出未交 
借應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出貸應交稅費-應交增值稅-轉出未交 
借應交稅費-應交增值稅-轉出未交貸應交稅費-應交增值稅-減免稅款

石馥瑜 追問

2019-01-09 20:27

減免稅款是稅控盤和免費480元

石馥瑜 追問

2019-01-09 20:28

是收的年費

石馥瑜 追問

2019-01-09 20:37

明白了老師謝謝你!

答疑郭老師 解答

2019-01-09 20:38

不交稅金稅盤的不用抵扣的

石馥瑜 追問

2019-01-09 20:40

我這樣結轉過去了,也等于是抵扣了是吧

答疑郭老師 解答

2019-01-09 20:44

實際并沒有抵扣的,你的賬和你申報表不一致的

石馥瑜 追問

2019-01-09 21:05

老師是不是每個月結賬時都應該做這一步結轉呢,還是到年末在結轉呢

答疑郭老師 解答

2019-01-09 21:06

每月底都做結轉損益的

石馥瑜 追問

2019-01-09 21:15

結轉之后,轉出未交增值稅科目是貸方余額,就表示本月要交的增值稅額。如果是借方余額就是本月不用交增值稅了。 
那么繳稅款時: 
是不是要 借:  應交稅費_應交增值稅_轉出未交增值稅 
貸:  應交稅費_未交增值稅 
 
借:應交稅費_未交增值稅 
貸:銀行存款

答疑郭老師 解答

2019-01-09 21:30

對的,完全正確的

石馥瑜 追問

2019-01-09 21:47

好的,謝謝老師!好開心!

答疑郭老師 解答

2019-01-09 21:49

不用客氣的,應該的

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2019-01-09 19:56:16
你現(xiàn)在是銷項稅小于進項稅,借方余額578,001.21就是留底稅額,可以不用結轉的
2018-11-20 13:49:20
是的所有的進項和銷項最后都要結轉到未交增值稅科目,只通過這一個科目進行反應核算。
2019-01-11 15:22:28
減免稅結轉到營業(yè)外收入, 進項銷項結轉到相反方向,差額計入未交增值稅。 轉出未交增值稅和進項轉出都結轉到未交增值稅 待抵扣不用結轉
2019-03-03 07:46:24
結轉時,借;應交稅費-應交增值稅-銷項稅;5956.92,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅;30013.34,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額;35970.26。同時,借;應交稅費-未交增值稅;30013.34,貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅;30013.34。
2018-02-28 18:09:26
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