
老師好!公司買食用油開(kāi)了專票。我直接用發(fā)票做了,借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:現(xiàn)金進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是:借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 這樣對(duì)嗎?
答: 對(duì),轉(zhuǎn)出的話就是這么做的。
老師,iso認(rèn)證開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,我做賬,借:管理費(fèi)用、應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:銀行存款,對(duì)嗎?管理費(fèi)用-辦公費(fèi),對(duì)嗎?
答: 你好,是的,明細(xì)科目看用途了
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司購(gòu)買福利用品,開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,我做分錄借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)10 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi))1.7 貸: 現(xiàn)金11.7借:管理費(fèi)用 1.7 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)1.7月底,要把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎? 借 :應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)1.7 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1.7
答: 借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸;銀行存款等科目 你好,直接計(jì)入費(fèi)用就是了,而不是開(kāi)始抵扣,后面又轉(zhuǎn)出


沈慧 追問(wèn)
2020-04-08 09:30
沈慧 追問(wèn)
2020-04-08 09:36
曉宇老師 解答
2020-04-08 09:49
沈慧 追問(wèn)
2020-04-08 09:52
曉宇老師 解答
2020-04-08 09:53