
我三月進(jìn)項(xiàng)14000.之前有個(gè)發(fā)票做費(fèi),進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,700,我現(xiàn)在是先把我3月進(jìn)項(xiàng)加計(jì)后減700.還是要先14000-700.后再加計(jì)扣除,這兩種不同算法有一兩百的差異呢。
答: 要先14000-700.后再加計(jì)扣除
因?yàn)榘l(fā)票異常進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出之后,異?;謴?fù),進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還能變成零嗎
答: 你好? ?你這個(gè)發(fā)票異常是什么情況 ? 如果你轉(zhuǎn)出了進(jìn)項(xiàng)稅。 一般是不可以再轉(zhuǎn)回來(lái)抵扣的。? ??
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,異常已抵扣的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄怎么寫(xiě)呀
答: 借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
請(qǐng)問(wèn)老師,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的話百分之十的加計(jì)扣除如何處理,填報(bào)表時(shí)如何填寫(xiě)
自行研發(fā)費(fèi)用和形成資產(chǎn)后的攤銷(xiāo)的加計(jì)扣除,為什么是暫時(shí)性差異呢?這項(xiàng)差異以后不能轉(zhuǎn)回呀?
個(gè)稅的專(zhuān)項(xiàng)扣除是從2019年1月開(kāi)始實(shí)行嗎,還是各個(gè)省份有差異
請(qǐng)問(wèn),如果已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,被查出異常,要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,分錄?我該怎么處理?


朝歌晚酒 追問(wèn)
2020-04-08 10:46
軼塵老師 解答
2020-04-08 11:19