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送心意

龍楓老師

職稱注冊會計師,國際稅收協(xié)會會員

2020-04-10 13:51

你好,這個最好直接進銷售費用或者管理費用的啊

順利的早晨 追問

2020-04-10 13:52

就是不做主營業(yè)務(wù)收入對嗎?但是不擔(dān)心以后企業(yè)被稅局查賬嗎?

順利的早晨 追問

2020-04-10 13:53

它這個刷單在平臺上面就是正常交易,只有我們自己知道是虛假交易,又沒有庫存不知道怎么做賬好?

龍楓老師 解答

2020-04-10 13:54

如果,這樣的話建議庫存也做假的啊

順利的早晨 追問

2020-04-10 13:58

但是我們沒有發(fā)票回來啊,做庫存也沒有發(fā)票依據(jù)

龍楓老師 解答

2020-04-10 14:20

做成未開票收入的啊

順利的早晨 追問

2020-04-10 14:35

我的意思是我們這個產(chǎn)品在淘寶上面是當(dāng)做真實交易,但是對于我們企業(yè)來說是虛假收入,那么賣出去了的貨品肯定就應(yīng)該有相對應(yīng)的庫存結(jié)轉(zhuǎn)出去才對,由于我們都是虛假交易,都是沒有商品庫存的,不知道做賬庫存這部分怎么弄,因為要入庫存也是要有進項發(fā)票才可以的。

龍楓老師 解答

2020-04-10 14:44

就是你們要是做出收入來是要交稅的,所以我不建議你們走收入的,如果非要走可以用自己做的票據(jù)入賬的或者購買一些發(fā)票的

順利的早晨 追問

2020-04-10 15:34

只能買點發(fā)票回來了,謝謝你

龍楓老師 解答

2020-04-10 15:47

感謝你的提問的啊

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你好,這個最好直接進銷售費用或者管理費用的啊
2020-04-10 13:51:18
你好結(jié)算的時候記賬
2022-04-13 09:02:35
你好,借其他貨幣資金-平臺賬戶 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項 借銀行貸其他貨幣資金
2020-06-17 19:38:44
你們沒有進銷存軟件嗎
2019-04-03 09:34:37
同學(xué)你好,很高興為你解答,這個每天做一次
2022-04-13 09:05:19
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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