老師 我公司去年買了一部車金蝶軟件上顯示期初原 問
同學(xué),你好 期初一般是年初金額 答
老師,我剛到一家學(xué)校工作,之前沒有做過民非的賬務(wù) 問
第一個需要交 第二個需要交個稅,合并到工資 第三個借業(yè)務(wù)活動成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸銀行存款 借銀行存款 貸提供服務(wù)收入-食堂管理收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 答
請問用于集體福利的稅額轉(zhuǎn)出,月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn) 問
你好,借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 答
老師,暫估做的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 問
你好,沖暫估涉及到損益類的科目,用以前年度損益調(diào)整 主營業(yè)務(wù)成本是損益類科目 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。 實(shí)際你法人沒有墊付,不是 如果貸方掛著余額也不對 所以需要充了它以前年度損益調(diào)整,月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。 答
老師,請問工資漏計(jì)提了,怎么處理 問
你好,這個做補(bǔ)充計(jì)提了。 答

老師,經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流需要考慮壞賬、無形資產(chǎn)攤銷嗎,就是畫出來的這個表邏輯是不是有點(diǎn)錯誤
答: 經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流不需要考慮壞賬、無形資產(chǎn)攤銷,沒有涉及現(xiàn)金流
固定資產(chǎn)折舊和無形資產(chǎn)攤銷提現(xiàn)的是持續(xù)經(jīng)營嗎?
答: 你好,很高興為你解答是站在這個持續(xù)經(jīng)營的假設(shè)條件下進(jìn)行的
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
無形資產(chǎn)按規(guī)定直線法攤銷完畢,期間沒有計(jì)提減值。最后累計(jì)攤銷金額=無形資產(chǎn)金額;最后是不是要做借:累計(jì)攤銷;貸:無形資產(chǎn);這樣子賬面才能不體現(xiàn)?
答: 不要的,無形資產(chǎn)攤完之后出售時(shí)才轉(zhuǎn)累計(jì)攤銷這個金額。


樸實(shí)的季節(jié) 追問
2020-04-15 10:05
暖暖老師 解答
2020-04-15 10:05
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2020-04-15 10:07
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2020-04-15 10:11
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2020-04-15 10:16
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2020-04-15 10:18