
資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)科目借方余額要處置,應(yīng)交稅費(fèi)貸方余額要處理,要怎么做分錄
答: 你好,是什么原因需要把表固定資產(chǎn)科目借方余額,應(yīng)交稅費(fèi)貸方余額要處置了呢?
1月份收購一診所,被收購診所遺留下來的固定資產(chǎn),器械,耗材,收購單位是不是要把這些數(shù)據(jù)輸?shù)劫Y產(chǎn)負(fù)債表里的期初數(shù)呢。要怎么處理分錄呢?
答: 這個(gè)需要看以前的稅務(wù)申報(bào)表,按以前的稅務(wù)申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)進(jìn)行繼續(xù)賬務(wù)處理,繼續(xù)申報(bào)處理。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
借,固定資產(chǎn),借,應(yīng)交稅費(fèi),貸,其他應(yīng)付款。資產(chǎn)負(fù)債表不平怎么辦?
答: 你好,這個(gè)分錄不會(huì)導(dǎo)致報(bào)表不平啊 比如固定資產(chǎn)100,應(yīng)交稅費(fèi)13,其他應(yīng)付款113 那資產(chǎn)=100 負(fù)債=-13%2B113=100


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2020-04-15 14:10
鄒老師 解答
2020-04-15 14:16