
老師你好,5.13日銷售應(yīng)收10萬(wàn)元,5.16實(shí)際銀行進(jìn)賬6萬(wàn)元,剩下4萬(wàn)元過一段時(shí)間買家才能付款,這種情況我怎么記賬?蒙圈了都
答: 您好!銷售的時(shí)候,借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 收到第一筆,借:銀行存款6 貸應(yīng)收賬款6 那4萬(wàn)等收到再做賬。
老師好!例如我單位應(yīng)收甲單位2000元(已記賬),之前甲單位也給我單位有過墊付款,相抵之后實(shí)際收到19000,怎么記賬啊
答: 實(shí)際收到1900?還是應(yīng)收2萬(wàn)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我想咨詢一下一個(gè)問題,公司一直賬上存在一筆應(yīng)付賬款的舊帳,估計(jì)是15年以前的了,找不到以前記錄了,這筆錢實(shí)際也不存在要付,那我可以怎么把他做掉呢?感謝
答: 可以,你可以作為不用支付的應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入處理,但是這個(gè)樣子你就需要繳納企業(yè)所得稅了。


宋生老師 解答
2016-05-18 11:42
宋生老師 解答
2016-05-18 19:44