企業(yè)所得稅年報(bào)納稅調(diào)整明細(xì)表,我單位目前只涉及了業(yè)務(wù)招待費(fèi),暫時(shí)沒有業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)等其他,我想了解一下第第18欄利息支出有什么規(guī)定的限額嗎?
千葉涼萍
于2020-04-16 11:23 發(fā)布 ??1496次瀏覽
- 送心意
陳老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-04-16 11:27
同學(xué),你好企業(yè)所得稅關(guān)于利息支出的規(guī)定在下邊,
http://blog.sina.com.cn/s/blog_72a98ff90102xf1g.html
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你好,是不是當(dāng)年沒有取得收入,不得做任何扣除
2018-04-18 17:39:32

學(xué)員:是的,我們的企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)已經(jīng)報(bào)完,現(xiàn)在需要做企業(yè)匯算清繳,業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整交所得稅,那么我們?cè)撊绾翁幚砟兀?
老師:企業(yè)匯算清繳是企業(yè)每年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅,因此,招待費(fèi)調(diào)整交所得稅,可以在企業(yè)匯算清繳中做一個(gè)借方費(fèi)用及貸方應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅的調(diào)整,以表明企業(yè)應(yīng)交稅費(fèi)的變動(dòng)。
此外,企業(yè)匯算清繳還包括匯總企業(yè)本期應(yīng)交稅費(fèi),確認(rèn)上期未繳稅費(fèi)額度,計(jì)算上期未交稅費(fèi)的利息,填寫匯總表格等步驟,每個(gè)企業(yè)的匯算清繳要求可能不盡相同,因此企業(yè)在做匯算清繳時(shí),應(yīng)當(dāng)仔細(xì)遵守相關(guān)規(guī)定,以確保企業(yè)稅務(wù)結(jié)算準(zhǔn)確、及時(shí)。
2023-03-09 14:39:20

你好,你可以的,你可以那個(gè)直接計(jì)提所得稅就可以了。
2022-04-11 09:53:52

調(diào)整增加應(yīng)納稅所得額400
2016-06-02 10:32:16

你好,稅收金額就是按稅法規(guī)定允許扣除的金額。
比方業(yè)務(wù)招待費(fèi)1000元,按稅法規(guī)定計(jì)算只允許600元在稅前列支,那么稅收金額為600元,調(diào)增金額為400元。
2018-05-04 10:15:44
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