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送心意

蔣飛老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-16 11:28

你好!

專利費(fèi),研究費(fèi)用
聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu),咨詢顧問費(fèi)

Lili 追問

2020-04-16 11:30

都 放在咨詢顧問費(fèi)里嗎?老師商會(huì)費(fèi)呢

蔣飛老師 解答

2020-04-16 11:39

專利費(fèi),放研究費(fèi)用
聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu),放咨詢顧問費(fèi)

商會(huì)費(fèi)放咨詢顧問費(fèi)

Lili 追問

2020-04-16 13:22

老師您好不含稅收入是875961.56,廣業(yè)費(fèi)是65302.83,可以一次扣除嗎?如何計(jì)算

蔣飛老師 解答

2020-04-16 13:32

875961.56×15%=131394.23>65302.83
對(duì)的
可以一次扣除的

Lili 追問

2020-04-16 13:49

老師您好,你看我這張表是不是哪里填寫 不對(duì),可以全額扣除為什么還要結(jié)轉(zhuǎn)下一年呢

蔣飛老師 解答

2020-04-16 13:55

三,扣除基數(shù)沒有填寫,看到?jīng)]

Lili 追問

2020-04-16 14:00

老師那三,應(yīng)該填寫875961.56×15%=131394.23,這個(gè)金額嗎?

Lili 追問

2020-04-16 14:03

我明白了老師,還有個(gè)問題專利費(fèi)跟研究費(fèi)放在一起的話,那就跟利潤(rùn)表里的研究費(fèi)用不一致,這樣不影響嗎?

蔣飛老師 解答

2020-04-16 14:12

可以的,沒有影響的

Lili 追問

2020-04-16 14:16

老師還是剛才的問題,比如我前年的廣業(yè)有金額,那今年還繼續(xù)調(diào)增嗎?

蔣飛老師 解答

2020-04-16 14:19

你好!

不用的

Lili 追問

2020-04-16 14:25

謝謝老師

Lili 追問

2020-04-16 14:27

紫外老化試驗(yàn)箱,放在匯算清繳資產(chǎn)折舊哪一類里比較合適

蔣飛老師 解答

2020-04-16 14:42

屬于機(jī)器設(shè)備類固定 資產(chǎn)

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你好! 專利費(fèi),研究費(fèi)用 聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu),咨詢顧問費(fèi)
2020-04-16 11:28:09
你好!軟件代理費(fèi) 專利年費(fèi)填在匯算清繳管理費(fèi)用的咨詢服務(wù)費(fèi)。
2017-05-23 16:53:30
你好,找中介第三方進(jìn)行匯算審計(jì),可以防范稅收風(fēng)險(xiǎn),而且是中立的,并且中介更專業(yè)。
2020-03-28 12:52:26
您好,一般據(jù)實(shí)扣除,企業(yè)所得稅法第八條。
2022-04-21 15:46:21
你好,計(jì)入無形資產(chǎn)成本核算的,攤銷的支出可以抵扣,資本化支出是不可以抵扣
2017-12-11 10:14:49
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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