
老師,我們公司只做一套賬,為了較少所得稅,有時候會想另外多找點費用票入賬,我做分錄這樣做: 借:管理費用 貸:其他應付款-XX 這樣可以嗎,老師! 這樣一直掛其他應付款,長期下去可以嗎?稅務(wù)老師會不會懷疑啊
答: 您好!長期下去是不可以的。您只做一套賬,又要做的真實。然后又要作假。這樣矛盾,是做不長久的。
老師你好,我們單位原來會計做的養(yǎng)老金,計提的時候是 借:管理費用_養(yǎng)老金 貸 其他應付款_養(yǎng)老金 繳納時 借:其他應付款 貸銀行 我們單位還有一部分下崗人員但是費用都有他自己全額交,正確的分錄怎么做?包扣在職人員個人部分的
答: 你好;? 你員工發(fā)生的應該走應付職薪酬科目 去過渡的;? ?直接做其他應付款是什么情況
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,今年1_5月之前會計計提個保社保時用錯了科目,借管理費用-個人社保貸其他應付款-個人社保,現(xiàn)在12月份我要怎么做?摘要怎么寫?
答: 直接 借:管理費用-個人社保 負數(shù) 貸:應付職工薪酬-社保 負數(shù)

